内部审核控制程序.08.pdfVIP

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内部审核控制程序 1 目的 工厂定期进行内部质量审核, 以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排 及确定质量保证体系的有效性, 以便及时采取措施,确保质量保证体系有效运行。 2 范围 本程序适用于内部质量保证体系审核,产品审核和生产过程审核。 3 职责 3.1 质量负责人负责组织、实施内部质量审核; 3.2 审核员负责在确定的范围内完成各自的审核任务; 3.3 各部门具体负责相关纠正措施的制定和实施; 4 工作程序 4.1 审核的对象和依据 工厂审核的对象为《质量手册》规定的参与质量管理的各部门。 审核的依据为: a)CNCA —04C —028 :2009 安全玻璃产品类强制性认证实施规则 安 全玻璃 b)其它相关的国家及行业标准; c)质量保证体系文件; 4.2 审核的策划 每年年初品管部制订出 “年度内部质量保证体系审核计划” 经质量负责人 审批后实施。 “年度内部质量审核计划”要使一年内把所有职能部门,所有过程 都至少覆盖一次。 精选资料 如遇下列情况,本公司可组织追加内部质量审核, 由厂质量负责人填写 “特 殊情况内审申请”经总经理批准后方可实施。 a)发生严重的质量问题或用户严重投诉; b)本公司的领导层关系,组织机构、产品、质量方针和目标,生产技术和 设备以及生产场所有较大改变时; c)每年监督审核前。 4.3 审核人员 内审组长由质量负责人每年在 “年度内部质量审核计划” 中任命, 内审员 则可由审核组长每次内审前选择。 内审员的资历规定如下: a)具有高中以上学历; b)经过正规培训,并取得培训合格证书; c)具有一定的组织管理和综合评价能力; 实施内审时应确保审核过程的客观性和公正性, 审核员不应审核自已的工 作。 4.4 审核的准备 在内部审核前 15 天,内审组长要编制“内部质量保证体系审核计划” , 由质量负责人批准,并在前 10 天下发各职能部门。内审计划的内容包括:审核 目的、审核范围、 审核依据、 审核组成员、 审核时间及日程安排、 编制及批准人。 审核组长对审核组成员进行任务分工, 由审核员编制出各自的 《内部质量 审核检查表》,其主要内容包括:拟审核项目、需寻找的证据、依据文件的要点、 抽样的方法和数量、完成该项检查的时间。 精选资料 4.5 审核的实施 审核实施主要包括如下程序: 首次会议 现场审核收集客观证据 召开末次会议 a)首次会议: 由审核组长主持,质量负责人、各部门负责人,内审员、要 按时参加并在“签到表”上签到。审核组长向受审部门简述审核的目的和方法, 并获得受审部门的理解和支持,会议结束时,由审核组长致谢。 b)现场审核: 审核组成员在会议结束后, 按审核计划分别对各部门进行现 场审核,收集客观证据,记录审核结果。如发现重大的可能导致不合格的线索, 即使不在检查之列, 也应予以记录, 并进行调查, 对于面谈获得的信息应通过实 际观察、测量和记录等渠道予以验证,审核期间,审核组应召开内部会议,确定 不合格项并写出“不合格报告” 。 c)末次会议: 由审核组长主持末次会议, 参

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