公司内部审核报告 3页.docVIP

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  • 2020-08-31 发布于天津
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) 页(doc 3公司内部审核报告 内部审核报告 编号:HSE123-B05 审核目的 审核准则 审核时间 审核范围 审核组长 审 核员 审核内容:□见审核计划 □对上次内审纠正行动的有效性进行再次确认 1、审核情况综述: 2、不合格分布及统计分析: 3、审核结论: 4、其它: 对不符合项采取纠正行动及跟踪检查要求: 责任部门(单位)3日内将纠正措施计划报审核组长批准,并按不合格报告对纠正行动的要求,在规定期限内纠正。 制 编 准 批 期 日

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