度行政事业单位内部控制精选报告.docxVIP

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附件 1 2018 年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称 : 海南州农林科学研究所 单位负责人 : 许建业 (签章 ) 分管内控负责人 : 许生福 (签章 ) 牵头部门负责人 : 许生福 (签章 ) 填 表 人 : 王发财 (签章 ) 电 话 号 码 : 0974-8512205 单 位 地 址 : 青海省海南州共和县恰卜恰镇城北新区州农牧大楼 邮 政 编 码 : 813099 报 送 日 期 : 2019-03-26 组织机构代码: 440480191 隶属关系(国家标准:隶属关系 - 部门标识代码): 632500 326 单位预算级次:二级预算单位 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) :共和县 单位基本性质:财政补助事业单位) 预算管理级次:地(市)级 支出功能分类:农业 内设机构数量 :1 2018 年度支出总额(单位:元) :8,168,663 年末实有人数 :21 单位编制人数 : 21 1 第一部分:单位内部控制情况总体评价 本单位内控总体运行情况 中 第二部分:单位内部控制总体成果 一、单位层面内部控制建设情况 (一)内部控制机构组成情况 单位内部控制领导小组人数 单位内部控制领导小组组长 其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 内部控制牵头部门 (二)内部控制机构运行情况 本年单位内部控制领导小组会议次数 本年单位内部控制领导小组会议中形成决议的会议次数 本年单位内部控制工作小组会议次数 本年单位内部控制风险评估覆盖情况(单位层面)  5 分管财务领导 许生福 否 财务部门 次 次 次 未完全覆盖:未覆盖组织架构业务;未覆盖关键岗位业务;未覆制度体系业务;未覆盖信息系统业务  单位内部控制领导小组中班子成 5 员人数 已设置 其中,分管财务领导: 0 个; 单位内部控制领导小组副组长 其他分管领导: 1 个 6. 单位内部控制工作小组负责人 行政管理部门负责人 许建业 8. 内部控制评价与监督部门 财务部门,未与牵头部门分离 本年单位主要负责人参加会议次 1 次 数 本年单位内部控制领导小组会议 1 次中 形成决议的 “三重一大” 事项个数 次 0 6. 本年单位开展内部控制专题培训 次 数 8. 本年单位内部控制风险评估覆盖 未完全覆盖: 未覆盖建设项目业务; 情况(业务层面) 未覆合同业务; 2 9. 内部控制体系初期建设方式 单位自建 10. 内部控制体系本年建设方式 11.内部控制体系建设开展进度 内部控制实施阶段 12. 本年是否开展内部控制考核评 是 13.内部控制考核评价方式 价 14. 内部控制考核评价实施范围 财务报告质量情况 ; 国有资产管理 15.内部控制考核评价结果应用 情况 ; 内部控制执行情况 16. 内部控制考核评价结果运用效 (发现问题建立内部控制措施比率) 果 17.审计结果运用效果 (发现问题建立内部控制措施比率) 18.巡视、纪检监察结果运用效果 (发现问题建立内部控制措施比率) (三)组织机构改革情况 1.本年是否开展组织机构改革 否 2.本年是否修订“三定”方案 3.开展组织机构改革原因 4.内部职责明晰程度 (四)权力运行制衡机制建立情况 1. 分事行权 是 2. 分岗设权 3. 分级授权 是 4. 定期轮岗 二、业务层面内部控制建设情况 (一)内部控制适用的管理业务领域  单位自建 单位内部自我评价 出具内部控制考核评价报告 ; 作为完善内部管理制度的依据 否 建立领导权力清单 ;建立部门责任清单;建立岗位职责清单 是 否 3 1.内部控制适用的六大管理业务 预算业务管理 ;收支业务管理 ;政府 其他业务领域建设情况 采购业务管理 ;资产业务管理 ;建设 领域 2. 不适用: 0 项目业务管理 ;合同业务管理 (二)内部控制业务工作职责分离情况 1. 预算业务管理 职责分离情况较好 2. 收支业务管理 职责分离情况较好 3. 政府采购业务管理 职责分离情况较好 4. 国有资产业务管理 对外投资立项申报与审核岗位未分离; 5. 建设项目业务管理 职责分离情况较好 6. 合同业务管理 职责分离情况较好 (三)内部控制业务轮岗情况 1. 预算业务管理 未进行轮岗 2. 收支业务管理 未进行轮岗 3. 政府采购业务管理 未进行轮岗 4. 国有资产业务管理 未进行轮岗 5. 建设项目业务管理 未进行轮岗 4 6.合同业务管理 未进行轮岗 (四)建立健全内部控制制度情况 环节 是否更新制度 是否更新流程图 更新理由 1. 预算编制与审核 是 是 内部控制手段效用 2. 预算执行与调整 是 是 内部控制手段效用 3. 决算管理 是 是 内部控制手段效用 4. 绩效评价 是 是 内部控制手段效用 1. 收入管理

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