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附件 1
2018 年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称 : 海南州农林科学研究所
单位负责人 : 许建业 (签章 )
分管内控负责人 : 许生福 (签章 )
牵头部门负责人 : 许生福 (签章 )
填 表 人 : 王发财 (签章 )
电 话 号 码 : 0974-8512205
单 位 地 址 : 青海省海南州共和县恰卜恰镇城北新区州农牧大楼
邮 政 编 码 : 813099
报 送 日 期 : 2019-03-26
组织机构代码: 440480191
隶属关系(国家标准:隶属关系
- 部门标识代码): 632500 326
单位预算级次:二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
:共和县
单位基本性质:财政补助事业单位)
预算管理级次:地(市)级
支出功能分类:农业
内设机构数量 :1
2018 年度支出总额(单位:元)
:8,168,663
年末实有人数 :21
单位编制人数 : 21
1
第一部分:单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况 中
第二部分:单位内部控制总体成果
一、单位层面内部控制建设情况
(一)内部控制机构组成情况
单位内部控制领导小组人数
单位内部控制领导小组组长
其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
内部控制牵头部门
(二)内部控制机构运行情况
本年单位内部控制领导小组会议次数
本年单位内部控制领导小组会议中形成决议的会议次数
本年单位内部控制工作小组会议次数
本年单位内部控制风险评估覆盖情况(单位层面)
5
分管财务领导 许生福
否
财务部门
次
次
次
未完全覆盖:未覆盖组织架构业务;未覆盖关键岗位业务;未覆制度体系业务;未覆盖信息系统业务
单位内部控制领导小组中班子成
5
员人数
已设置 其中,分管财务领导: 0 个;
单位内部控制领导小组副组长
其他分管领导: 1 个
6. 单位内部控制工作小组负责人 行政管理部门负责人 许建业
8. 内部控制评价与监督部门 财务部门,未与牵头部门分离
本年单位主要负责人参加会议次 1 次
数
本年单位内部控制领导小组会议 1 次中
形成决议的 “三重一大” 事项个数
次
0
6. 本年单位开展内部控制专题培训
次
数
8. 本年单位内部控制风险评估覆盖 未完全覆盖: 未覆盖建设项目业务;
情况(业务层面) 未覆合同业务;
2
9. 内部控制体系初期建设方式 单位自建 10. 内部控制体系本年建设方式
11.内部控制体系建设开展进度 内部控制实施阶段
12.
本年是否开展内部控制考核评
是
13.内部控制考核评价方式
价
14.
内部控制考核评价实施范围
财务报告质量情况
; 国有资产管理
15.内部控制考核评价结果应用
情况 ; 内部控制执行情况
16.
内部控制考核评价结果运用效
(发现问题建立内部控制措施比率)
果
17.审计结果运用效果 (发现问题建立内部控制措施比率)
18.巡视、纪检监察结果运用效果 (发现问题建立内部控制措施比率)
(三)组织机构改革情况
1.本年是否开展组织机构改革 否 2.本年是否修订“三定”方案
3.开展组织机构改革原因 4.内部职责明晰程度
(四)权力运行制衡机制建立情况
1. 分事行权 是 2. 分岗设权
3. 分级授权 是 4. 定期轮岗
二、业务层面内部控制建设情况
(一)内部控制适用的管理业务领域
单位自建
单位内部自我评价
出具内部控制考核评价报告 ; 作为完善内部管理制度的依据
否
建立领导权力清单 ;建立部门责任清单;建立岗位职责清单
是
否
3
1.内部控制适用的六大管理业务
预算业务管理 ;收支业务管理 ;政府
其他业务领域建设情况
采购业务管理 ;资产业务管理 ;建设
领域
2.
不适用: 0
项目业务管理 ;合同业务管理
(二)内部控制业务工作职责分离情况
1.
预算业务管理
职责分离情况较好
2.
收支业务管理
职责分离情况较好
3.
政府采购业务管理
职责分离情况较好
4.
国有资产业务管理
对外投资立项申报与审核岗位未分离;
5.
建设项目业务管理
职责分离情况较好
6.
合同业务管理
职责分离情况较好
(三)内部控制业务轮岗情况
1.
预算业务管理
未进行轮岗
2.
收支业务管理
未进行轮岗
3.
政府采购业务管理
未进行轮岗
4.
国有资产业务管理
未进行轮岗
5.
建设项目业务管理
未进行轮岗
4
6.合同业务管理
未进行轮岗
(四)建立健全内部控制制度情况
环节
是否更新制度
是否更新流程图
更新理由
1.
预算编制与审核
是
是
内部控制手段效用
2.
预算执行与调整
是
是
内部控制手段效用
3.
决算管理
是
是
内部控制手段效用
4.
绩效评价
是
是
内部控制手段效用
1.
收入管理
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