公司内审文件控制程序.docxVIP

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  • 2020-11-01 发布于天津
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XXXX有限公司 文件控制程序 文件编号: 001 实施日期:2012-03-01 受控状态: 分发号: 6 5 4 3 2 1 2012-03-01 新制订 1.0 序号 更改日期 更改早R号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2范围 适用丁与质量管理体系有关的文件控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。 3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件。 3.3文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。 3.4各部门主管负责相关文件的编制、使用和保管。 3.5品管部负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.6各部门主管负责将与质量管理体系有关的外来文件的收集、整理并交由文管管理。 4定义 4.1公司第一级文件:质量手册(QM); 4.2公司第二级文件:程序文件(MP); 4.3公司第三级文件:如作业指导书、检验标准书、作业流程图、规章办法等( WI); 4.4记录文件:如记录、报表、报告等。 4.5外部文件:国家标准、国际标准、法规、设备说明书、客户提供的规格表、图样等。 4.6受控文件:丁修订时通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版的文件。 4.7非受控文件:仅作为参考的文件,丁修订时不须通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版 的文件。 5 管理程序 5.1文件分类及保管

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