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产品销售管理制度
1、 目的
准确理解顾客要求,明确顾客的要求,确定顾客要求,确保公司充分 具备履行合同的能力,减少供需双方在履行合同中的经济风险和责 任,确保合同规定要求的履行。
2、 适用范围
适用于本公司生产产品的顾客要求的确定及评审的控制。
3、 职责
3.1供销部负责制定年、月销售计划,组织合同评审及合同更改的协 调,负责其责任范围的管理。
3.2由总经理及各职能部门的主管组成的合同评审组负责特殊合同 的会议评审和常规合同的会签评审。
3.3质量技术部负责制造可行性研究。
4、 控制要求
4.1顾客要求的确定
4.1.1供销部负责传递顾客的要求,组织相关部门进行评审。涉及到 产品性能指标等,需及时传递到质量技术部。
4.1.2质量技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行 业标竿等情况,确定顾客的要求并形成作业文件,包括产品标准、规 范等。
供销部将顾客信息传送至质量技术部,质量技术部根据产品 /过程的
需要,确定产品和过程的特殊特性,识别时可考虑以下几个方面:
顾客的特殊要求/法律法规规定;
产品功能及用途;
过程生产的特殊要求;
4.3销售合同评审
4.3.1本公司的销售合同分为以下两种:
常规合同/订单:批量生产的产品且交货期完全能按顾客预先要求 的合同/订单;
特殊合同/订单:批量生产产品,但技术要求、质量、包装、交货
期等有特殊要求的合同/订单;
4.3.2合同评审的内容
顾客的各项要求是否明确、合理、是否形成文件;
b .各项规定是否有含糊不清之处,有关的特殊内容在合同中是否得
到说明;
是否具有履行合同各项要求的能力,包括:工艺技术能否适应顾
客需要、物资供应能否及时到位、检测手段、设备能否达到精度,质 量保证能力、数量规格要求是否有能力达到、其它条件(如安全保证) 是否能满足要求等;
是否符合〈〈中华人民共和国经济合同法》;
顾客的特殊要求是否能满足等。
4.4.1合同评审必须在合同正式签订前进行。
4.4.2合同评审的方式由供销部根据合同类别决定,一般有以下形 式:
常规合同的评审由授权人员直接进行,合同确认签署人员必须是
总经理授权签约的人员。评审人员应确切掌握产品的供货能力, 标准 价目及其允许变动的额度,并对合同执行的可行性进行分析,确认后 才能正式签订。经评审后签订的合同,应在合同加盖评审章并由评审 人员盖章。
特殊和重要合同的评审时,供销部负责组织各相关部门进行评审, 特殊合同评审由有关职能部门会签,供销部负责人审核,总经理批准。
重要合同评审采用专题会议的形式,由采购课组织相关职能部门 负责人参加,必要时可请有关专家参加,总经理主持,供销部根据评 审会议情况编制评审报告,报总经理审批,作为最终评审结论。
4.4.3合同评审后,销售负责人负责将顾客的各项要求(如工程规范、 数量、价格、交货期、质量体系要求等)以书面形式通知各相关部门。
4.4.4对重要/特殊合同,由总经理组织各部门负责等,进行制造可 行性分析、研究、确认并形成文件,包括进行风险分析。
4.4.5评审完毕参加评审人员须在〈〈合同/订单评审记录表》上签字 确认。
4.5合同管理及实施
4.5.1供销部对合同评审的结果进行汇总,汇总后交总经理审阅,总 经理审阅批准后下发相关部门,各相关部门根据评审结果具体落实。
4.5.2合同评审后,由总经理或经总经理授权的销售员与顾客签订合 同。
4.5.3合同签订后,供销部负责建立〈〈合同台帐》。
4.5.4供销部负责依据已经签订的合同和对其他销售活动的预测,制
定组织的年度销售计划,每月将顾客的订单及时传递到相关部门实
施。
4.6合同更改
4.6.1由于某种原因合同的条款需要更改或修订,由供销部负责组织 协调,并将顾客的更改要求传递到相关部门。
4.6.2当本公司认为需要更改合同时,应先用电话通知顾客并取得顾 客同意后才能更改,供销部须保留相关记录。
4.6.3合同更改后,要对其进行重新评审,并要对原有文件进行修改c
4.6.4合同更改信息由供销部通知各有关部门及人员。
4.7与顾客沟通
4.7.1在合同实施过程中,要与顾客通过面询和电话等方式进行必要 的沟通。
4.7.2通过沟通应了解顾客的要求,掌握反馈信息,了解变动的可能
4.7.3应使用顾客规定的语言与顾客进行沟通 ,当顾客有特殊要求时
应按顾客要求建立计算机网络系统。
4.8交付业绩监视
4.8.1供销部应监控销售合同的交付业绩,包括:准时交付率、附加 运费等。
4.8.2当交付业绩监视结果未达到规定目标时,供销部应将结果形成 趋势并报管理者代表,由管理者代表组织相关部门制定纠正预防措 施,按〈〈纠正预防措施控制程序》执行。
4.8.3交付业绩监视的结果应是顾客满意度评价的输入,由供销部定
期根据交付业绩进行顾客满意度
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