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中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程
按照依法行政、公开透明、集体决策、分工制衡的要求,首次公 开发行股票(以下简称首发)的审核工作流程分为受理、见面会、问 核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发 行等主要环节,分别由不同处室负责,相互配合、相互制约。对每一
个发行人的审核决定均通过会议以集体讨论的方式提出意见, 避免个
人决断。
二、具体审核环节简介
1、材料受理、分发环节
中国证监会受理部门工作人员根据〈〈中国证券监督管理委员会行 政许可实施程序规定》(证监会令第 66号)和〈〈首次公开发行股票 并上市管理办法》(证监会令第 32号)等规则的要求,依法受理首 发申请文件,并按程序转发行监管部。发行监管部综合处收到申请文 件后将其分发审核一处、审核二处,同时送国家发改委征求意见。审
核一处、审核二处根据发行人的行业、公务回避的有关要求以及审核 人员的工作量等确定审核人员。
2、 见面会环节
见面会旨在建立发行人与发行监管部的初步沟通机制。 会上由发 行人简要介绍企业基本情况,发行监管部部门负责人介绍发行审核的 程序、标准、理念及纪律要求等。见面会按照申请文件受理顺序安排, 一般安排在星期一,由综合处通知相关发行人及其保荐机构。 见面会 参会人员包括发行人代表、发行监管部部门负责人、综合处、审核一 处和审核二处负责人等。
3、 问核环节
问核机制旨在督促、提醒保荐机构及其保荐代表人做好尽职调查 工作,安排在反馈会前后进行,参加人员包括问核项目的审核一处和 审核二处的审核人员、两名签字保荐代表人和保荐机构的相关负责 人。
4、 反馈会环节
审核一处、审核二处审核人员审阅发行人申请文件后, 从非财务 和财务两个角度撰写审核报告,提交反馈会讨论。反馈会主要讨论初 步审核中关注的主要问题,确定需要发行人补充披露、解释说明以及 中介机构进一步核查落实的问题。
反馈会按照申请文件受理顺序安排,一般安排在星期三,由综合 处组织并负责记录,参会人员有审核一处、审核二处审核人员和处室 负责人等。反馈会后将形成书面意见,履行内部程序后反馈给保荐机 构。反馈意见发出前不安排发行人及其中介机构与审核人员沟通 (问
核程序除外)。
保荐机构收到反馈意见后,组织发行人及相关中介机构按照要求 落实并进行回复。综合处收到反馈意见回复材料进行登记后转审核一 处、审核二处。审核人员按要求对申请文件以及回复材料进行审核。
发行人及其中介机构收到反馈意见后,在准备回复材料过程中如 有疑问可与审核人员进行沟通,如有必要也可与处室负责人、部门负 责人进行沟通。
审核过程中如发生或发现应予披露的事项,发行人及其中介机构 应及时报告发行监管部并补充、修改相关材料。初审工作结束后,将 形成初审报告(初稿)提交初审会讨论。
5、 预先披露环节
反馈意见落实完毕、国家发改委意见等相关政府部门意见齐备、 财务资料未过有效期的将安排预先披露。具备条件的项目由综合处通 知保荐机构报送发审会材料与预先披露的招股说明书(申报稿)。发 行监管部收到相关材料后安排预先披露,并按受理顺序安排初审会。
6、 初审会环节
初审会由审核人员汇报发行人的基本情况、 初步审核中发现的主 要问题及其落实情况。初审会由综合处组织并负责记录,发行监管部 部门负责人、审核一处和审核二处负责人、审核人员、综合处以及发 审委委员(按小组)参加。初审会一般安排在星期二和星期四。
根据初审会讨论情况,审核人员修改、完善初审报告。初审报告 是发行监管部初审工作的总结,履行内部程序后转发审会审核。
初审会讨论决定提交发审会审核的,发行监管部在初审会结束后 出具初审报告,并书面告知保荐机构需要进一步说明的事项以及做好 上发审会的准备工作。初审会讨论后认为发行人尚有需要进一步落实 的重大问题、暂不提交发审会审核的,将再次发出书面反馈意见。
7、发审会环节
发审委制度是发行审核中的专家决策机制。目前发审委委员共
25人,分三个组,发审委处按工作量安排各组发审委委员参加初审 会和发审会,并建立了相应的回避制度、承诺制度。发审委通过召开 发审会进行审核工作。发审会以投票方式对首发申请进行表决, 提出 审核意见。每次会议由7名委员参会,独立进行表决,同意票数达到 5票为通过。发审委委员投票表决采用记名投票方式,会前有工作底 稿,会上有录首。
发审会由发审委工作处组织,按时间顺序安排,发行人代表、项 目签字保荐代表人、发审委委员、审核一处、审核二处审核人员、发 审委工作处人员参加。
发审会召开5天前中国证监会发布会议公告,公布发审会审核的 发行人名单、会议时间、参会发审委委员名单等。发审会先由委员发 表审核意见,发行人聆询时间为 45分钟,聆询结束后由委员投票表 决。发审会认为发行人有需要进一步落实的问
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