固体制剂车间风险评估方案报告.docx

固体制剂车间 风险评估报告 起草人: 起草日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日 审核人: 审核日期: 年 月 日 批准人: 批准日期: 年 月 日 、目的 降低和控制由于生产设备、关键设施、控制系统带来的潜在质量风险,保证最终产品质量。为验证或确认活动提供风险分析参考依据。 、范围 适用于固体制剂车间片剂、胶囊剂产品生产周期内全过程进行的风险识别、评估、控制、沟通与审核的管理。 、方法 3.1 质量风险管理流程 执行公司制定的《质量风险管理规程》 。 3.2 风险因素标准的评定 3.2.1 风险评估方法:遵循 FMEA 技术(失效模式效果分析) 。 3.2.2 失败模式效果分析 (FMEA) 由三个因素组成:风险的严重性 (S)、风险发生的可能性 (P)、风险 的可测性 (D) 。 3.2.2.1 严重性( S):严重程度分为四个等级: 严重程度( S) 描述 关键( 4) 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此 风险可导致产品不能使用。 直接影响 GMP 原则,危害生产厂区活动。 高( 3) 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此 风险可导致产品召回或退回。 未能符合一些 GMP 原则,可能引起检查或审计中产生偏差。 中( 2) 尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与 质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。 此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。 低( 1) 尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质 量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。 3.2.2.2 可能性( P):测定风险产生的可能性,为建立统一基线,建立以下等级: 可能性( P) 描述 极高( 4) 极易发生。 高( 3) 偶尔发生。 中( 2) 很少发生。 低( 1) 发生可能性极低。 3.2.2.3 可测性( D ):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下: 可检测性( D ) 描述 极低( 4) 不容易被发现。 低( 3) 通过取样等手段可以发现。 中( 2) 定期检查可以发现。 高( 1) 能够被很快发现或是有报警,在线监测,可以随时发现。 3.3 风险级别评判标准 3.3.1 通过评价风险的严重性、可能性和可检测性,从而确认风险的等级。采用  RPN (风险优先系 数)进行计算,风险优先系数  (RPN) 计算公式 RPN=SPD= 严重性 (S)×可能性 (P)×可测性 (D) 3.3.2 风险评价标准 风险优先系数 风险水平 描述 RPN 此为不可接受风险。 必须尽快采用控制措施, 通过提高可检测性 RPN >16 或 高风险水平 及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。 验证应先集 严重程度 =4 中于确认已采用控制措施且持续执行。 由严重程度为 4 导致的高风险水平,必须将其降低至 RPN ≥8。 此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及 (或 )降低风险产 8≤ RPN ≤16 中等风险水平 生的可能性来降低最终风险水平。 所采用的措施可以是规程 或技术措施,但均应经过验证。 RPN ≤7 低风险水平 此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。 、风险识别与分析评估 规定的更衣程序进出生产岗位 表 1 - 1 人流与物流风险分析 编号: 2013-001 风险识别 编 步 子步 潜在的危害或偏 号 骤 骤 差 a. 外来人员未经 批准或经批准但 人 员 无车间人员指导 人 进入生产岗位 1 进 出 流 b. 内部员工未按 车间  严重 潜在的影响 性 S 洁净区二更 3 受到污染  风险分析 发 生 潜在的原 概 因 率 P a. 人 员 进 入控制不 当 b. 不 符 合 2 人员进出 操作规程 人员培训 不到位  文件编号: SMP-QA-0100300R01 风险评价 控制措施及验证活动 可检测 起始 风险水 风险控制措施或 现行控制措施 RPN 平 验证活动 性 D a. 控制人员出入, 做好外来人员进入 车间记录 a. 检查车间的进入控制及人流。 b. 厂房设计上只有 b. 检查人员进出操作规程培训情 经过更衣室才能进 况及记录 入生产岗位以及不2 12中 c. 检查人员卫生知识、洁净区管理 同级别洁净室 c. 人员进出操作规 规定培训情况及记录。 程培训到位 d. 洗手及消毒设施 配置到位 a. 非预期物料进 a. 进入控 a. 物料进出、交接、 物料包装的 制设计不 物 料 入车间 放置处于受控状态 a. 检查车间的物料进入控制。 污染导致厂 物 当 b. 对操作人员进行 2 进 出 b. 物料进入车间 2 3 中 b. 检查

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