固体制剂车间
风险评估报告
起草人: 起草日期: 年 月 日
审核人: 审核日期: 年 月 日
审核人: 审核日期: 年 月 日
批准人: 批准日期: 年 月 日
、目的
降低和控制由于生产设备、关键设施、控制系统带来的潜在质量风险,保证最终产品质量。为验证或确认活动提供风险分析参考依据。
、范围
适用于固体制剂车间片剂、胶囊剂产品生产周期内全过程进行的风险识别、评估、控制、沟通与审核的管理。
、方法
3.1
质量风险管理流程
执行公司制定的《质量风险管理规程》 。
3.2
风险因素标准的评定
3.2.1
风险评估方法:遵循 FMEA
技术(失效模式效果分析) 。
3.2.2
失败模式效果分析 (FMEA)
由三个因素组成:风险的严重性
(S)、风险发生的可能性
(P)、风险
的可测性 (D) 。
3.2.2.1
严重性( S):严重程度分为四个等级:
严重程度( S)
描述
关键( 4)
直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此
风险可导致产品不能使用。
直接影响 GMP 原则,危害生产厂区活动。
高( 3)
直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此
风险可导致产品召回或退回。
未能符合一些
GMP 原则,可能引起检查或审计中产生偏差。
中( 2)
尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与
质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。
此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。
低( 1)
尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质
量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。
3.2.2.2
可能性( P):测定风险产生的可能性,为建立统一基线,建立以下等级:
可能性( P)
描述
极高( 4)
极易发生。
高( 3)
偶尔发生。
中( 2)
很少发生。
低( 1)
发生可能性极低。
3.2.2.3
可测性( D ):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:
可检测性( D )
描述
极低( 4)
不容易被发现。
低( 3)
通过取样等手段可以发现。
中( 2)
定期检查可以发现。
高( 1)
能够被很快发现或是有报警,在线监测,可以随时发现。
3.3 风险级别评判标准
3.3.1 通过评价风险的严重性、可能性和可检测性,从而确认风险的等级。采用
RPN (风险优先系
数)进行计算,风险优先系数
(RPN) 计算公式
RPN=SPD= 严重性 (S)×可能性 (P)×可测性 (D)
3.3.2 风险评价标准
风险优先系数
风险水平
描述
RPN
此为不可接受风险。 必须尽快采用控制措施,
通过提高可检测性
RPN >16 或
高风险水平
及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
验证应先集
严重程度 =4
中于确认已采用控制措施且持续执行。
由严重程度为 4 导致的高风险水平,必须将其降低至
RPN ≥8。
此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及
(或 )降低风险产
8≤ RPN ≤16
中等风险水平
生的可能性来降低最终风险水平。
所采用的措施可以是规程
或技术措施,但均应经过验证。
RPN ≤7
低风险水平
此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。
、风险识别与分析评估
规定的更衣程序进出生产岗位
表 1 - 1 人流与物流风险分析
编号: 2013-001
风险识别
编 步 子步
潜在的危害或偏
号 骤 骤
差
a. 外来人员未经
批准或经批准但
人 员
无车间人员指导
人
进入生产岗位
1
进 出
流
b. 内部员工未按
车间
严重
潜在的影响
性 S
洁净区二更
3
受到污染
风险分析
发
生
潜在的原
概
因
率
P
a. 人 员 进
入控制不
当
b. 不 符 合
2
人员进出
操作规程
人员培训
不到位
文件编号: SMP-QA-0100300R01
风险评价 控制措施及验证活动
可检测
起始
风险水
风险控制措施或
现行控制措施
RPN
平
验证活动
性 D
a. 控制人员出入,
做好外来人员进入
车间记录
a. 检查车间的进入控制及人流。
b. 厂房设计上只有
b. 检查人员进出操作规程培训情
经过更衣室才能进
况及记录
入生产岗位以及不2
12中
c. 检查人员卫生知识、洁净区管理
同级别洁净室
c. 人员进出操作规
规定培训情况及记录。
程培训到位
d. 洗手及消毒设施
配置到位
a. 非预期物料进
a. 进入控
a. 物料进出、交接、
物料包装的
制设计不
物 料
入车间
放置处于受控状态
a. 检查车间的物料进入控制。
污染导致厂
物
当
b. 对操作人员进行
2
进 出
b. 物料进入车间
2
3
中
b. 检查
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