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- 2021-01-04 发布于广东
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秦皇岛xx室内环境质量检测有限公司
程序文件 QJX0502-2003
第1版 第0次修订
内部质量审核和管理评审程序
实施日期:2020.11.1
1目的
实施内部质量体系审核的目的是检验质量体系的运行与质量体系要求的符合性;最高管理者可通过管理评审对质量体系现状的适应性和有效性作出评价
2范围
适用于对本公司内检验工作质量体系进行审核与评审
3编写依据
QJX 质量手册
4职责
4.1内部质量审核
4.1.1质量负责人的职责是:
提出审核组长人选;
审批审核计划和审核报告;
批准审核员和审核组长人选;
负责组织对检验报告的抽查工作;
对有争议的质量管理问题有裁决权。
4.1.2质量监督员的职责
负责日常审核组织工作;
收集、保存审核质量记录;
4.1.3 审核组组长的职责:
a)制定审核计划;
b)审核批准检查表;
c)主持首、末次会议;
d)组织、协调现场审核工作;
e)汇总分析、编写审核报告;
f)负责整理审核活动记录和归档。
4.1.4审核员的职责:
a)编制内部质量审核检查表;
b)现场审核,做好审核记录,收存不合格证据,保证复现,出具不合格报告;
4.2管理审核
4.2.1经理主持管理评审。
4.2.2质量负责人提出管理评审计划,协助经理进行管理评审。
4.2.3综合办公室负责组织实施,并编写评审报告。
5 时间
一般情况下内审每半年一次,管理评审一年度一次
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