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四川中再生资源幵发有限公司
废旧家电拆解厂
文件编码:SCZZS/ ZD-C-012
页码:1 OF 4
版本 0
文件名称:低值易耗品库房管理制度
制订
审查
核准
发行日期
2013年3月25日
分发
□
行政人事
□
生产科
□
原料仓
□
成品仓
□
叉车班组
□
维修班组
□
□
□
□
□
□
文件修改记录
版次
变更
修改内容
日期
修改人
审查
核准
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四川中再生资源开发有限公司
废旧家电拆解厂
文件编码:SCZZS/ ZD-C-012
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版本
0
文件名称:低值易耗品库房管理制度
1、目的:
为分清职责,提高工作质量和工作效率,使低值易耗品库房管理 工作程序化和规范化,实现库存资产账实相符、账账相符,特制定本 制度。
2、 范围
本制度适用于低值易耗品库房的管理。
3、 职责
仓储科低值易耗品仓库库管负责低值易耗品库房的管理。
4、 管理内容
4.1职责分工
4.1.1库房管理员(下称库管员)负责采购物品验收、入库(实时开具 入库单)、日常管理、出库(实时登记并每周汇总)、库存盘点及与财 务部进行账实核对等工作。
4.1.2库房账目管理员负责建账、入库及出库手续办理、监督盘点及与 行政部进行账实核对等工作。
4.1.3采购员负责按计划和要求进行低值易耗品采购,按规定及时交验 物品并办理入库手续等工作。
4.2管理细则
4.2.1物品申购。库管员根据库存情况及员工提出的物品需求,及时填 写《低值易耗品采购申请表》(附表1),经部门经理签字批准后交采购 员。
4.2.2物品采购。采购员根据经审核批准的《低值易耗品采购申请表》 及时进行物品采购,并及时办理入库及报账手续。
4.3入库
4.3.1正常入库。物品与发票一并交验的,采购员将购入物品及发票交 库管员,库管员严格核查实物数量、规格及型号与发票数据一致后, 将发票交还于采购员并向采购员开具《低值易耗品入库单》 (附表2)。
同时,库管员将入库物品归入《低值易耗品账目清单》 (附表3),建账
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0
文件名称:低值易耗品库房管理制度
备查。
432实物入库。交验物品,发票滞后的,采购员将购入物品交库管员, 库管员严格核查实物数量、规格、型号等数据后,将入库物品归入《低 值易耗品账目清单》(需在该类物品备注栏注明“实物入库”字样), 建账备查。
433已办理实物入库的物品,待发票交验后,库管员按“正常入库” 程序办理入库手续,同时删除《低值易耗品账目清单》备注栏“实物 入库”字样。
4.4出库
4.4.1物品领用
员工领用低值易耗品后,需详细填写《低值易耗品领用清单》(附 表4)。
4.4.2出库手续
库管员根据《低值易耗品领用清单》,定期(每周)整理、汇总 并录入电子文档,经核实物品名称、规格及型号后,分“正式入库” 和“实物入库”分别开具《低值易耗品出库单》(附表 5)。“正式入
库”的交账目管理员办理出库手续;“实物入库”的由库管员留存, 待该类物品办理正式入库手续后交账目管理员办理出库手续。《低值 易耗品领用清单》原始表格由库管员留存备查。
4.5库存盘点
4.5.1库管员于每月25日进行库存盘点,并形成《 年 月库存盘点表》 (附表6)交账目管理员,确保账实相符、账账相符。
4.5.2账目管理员需再次核实库存盘点表与账目的一致性,并对库存物 品进行核查,确保账账相符。
4.6其他
4.6.1采购员收到库管员开具的《低值易耗品入库单》后,应及时办理 入库手续;账目管理员收到库管员开具的入库、出库单后,应及时办 理账目增、减手续,以免出现账物、账账差异的情况。
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文件名称:低值易耗品库房管理制度
462库管员需实时向部门经理上报库存金额,并将月度盘点表交部门 经理杳验。
463库管员将《低值易耗品出库单》交账目管理员签收后,需复印一 份留存备查。
4.7罚则。库存盘点中如有差异的,应及时查明原因、分清责任,并对 相关责任人进行处罚。
4.7.1因未履行管理、控制及监督职责,造成低值易耗品账账不符的, 予以责任人50-200元罚款。
4.7.2对于库存盘点中出现账实不符的,予以责任人以实物金额 50%-200%罚款。
4.7.3年度内,上述情况累计达三次以上的,对责任人予以调岗或辞退 处罚。
5、附则
5.1本规疋在头施过程中,如冋上级规疋有抵触时,按上级规疋为准。 5.2如遇有不符本公司实际的或有未尽事宜,在以后实践中逐步加以充 实和完善。
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