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管理规范系列 | Specification Template 编号:SMP-WJ01-45
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中医药大学差旅费管理办法正式版
中医药大学差旅费管理办法正式版
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements.
中医药大学差旅费管理办法正式版
下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
中医药大学差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范我校的差旅费管理,保证我校教学、科研、管理等各项工作的顺利开展,根据江苏省财政厅、江苏省教育厅20xx年关于《江苏省省级机关差旅费管理暂行办法》的通知精神,结合我校实际,特制定本办法。 第二条 我校差旅费管理内容包括因公出差期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费以及本规定中规定的其他费用,管理范围包括利用学校日常公用经费、业务经费(含重点项目建设费、科研课题经费,下同)、部门自有资金等各渠道经费开支的差旅费。 第三条 我校日常公用经费开支的差旅费实行“项目管理,包干使用,超支不补”的办法,学校每年在年度预算中将差旅费划拨至各处级单位,由各处级单位本着“必需、从紧”的原则掌握使用。超支部分可从单位自有资金、部门日常管理基金中列支,学校财政一般不予追加差旅费专项经费。利用重点项目建设费支付的差旅费,也不得超出重点项目建设费使用计划中的相关项目经费计划。 第四条 各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗、努力建设节约型校园的要求,严格出差管理,从严控制出差人数和天数,努力提高出差的工作成效。 第二章 城市间交通费 第五条 出差人员要按照职务、职称等级乘坐城市间交通工具(不含出租车、旅游船,下同),凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 (一)校级领导、正高职称专家可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱或其他交通工具。 (二)其他人员一般应乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、飞机经济舱或其他交通工具。 第六条 校领导出差,因工作需要,随行一人可与校领导乘坐相同交通工具,报销时经同行校领导认可,可按实报销。 第七条 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。 第八条 从严控制出差人员乘坐飞机。利用日常公用经费(行政经费,下同)支付差旅的,除校领导外,其他人员出差路途较远或出差任务紧急,确需乘坐飞机时,应事先填报《乘坐飞机申请表》。从课题经费、专项建设费或部门自有资金中支付差旅的,正高职称专家单程票价超过1000元,其他人员单程票价超过800元的,应事先填报《乘坐飞机申请表》。乘坐飞机时每人次可购买航空旅客人身意外保险费一份,凭据报销。 第九条 除校领导外,出差人员一般不得租赁车辆(含租用校内车辆)。省内出差如遇任务特别紧急且交通不便的,应经分管校领导批准。 第十条 单票订票费在30元以内,以及退票费、车船票日期改迁费、行李费按实报销。单票订票费超过30元的,超出部分个人自理。 第三章 住宿费 第十一条 出差人员出差期间按职务、职称等级报销住宿费。未按规定限额住宿的,超支部分自理。 (一)校领导、正高职称专家原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店、宾馆,不得住宿豪华房间。 (二)正、副处长及副高职称专家,每人每天限额150元。 (三)其他人员每人每天限额120元。 第十二条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的,不予报销住宿费和伙食补助,可凭往返车票享受公杂费。 第十三条 出差人员必须要求入驻饭店(宾馆)在发票上注明住店和离店准确日期。 第四章 伙食补助 第十三条 出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据或住宿票据为凭据,按出差的自然(日历)天数实行定额包干,不凭据报销。既没有城市间交通费,也没有住宿票据的,一律不得享受伙食补助费。 第十四条 出差人员的伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助30元。 第十五条 出差当天来回的,按一天计算核报伙食补助费。 第五章 公杂费 第十六条 本规定所指的公杂费,系指出差人员在出差期
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