- 5
- 0
- 约1.78万字
- 约 122页
- 2021-08-24 发布于河北
- 举报
内部控制测评技术与方法;中国内部审计协会2006年至2010年工作规划 一、工作方针:管理、服务、宣传、交流。 二、总目标: 1、推进内审工作基本实现从真实性、合规性为导向的财务审计为主向以内部控制和风险管理为导向的管理审计为主的全面转型与发展,促进内部审计事业逐步实现法制化、规范化、现代化。 2、全面实现协会工作方式从行政管理型向服务自律型的转变,基本建立起符合我国社会主义市场经济要求和内部审计职业发展规律的职业自律体制和协会工作机制。 三、发展完善准则建设工作,以“发展完善”与“组织实施”并重的原则,推进“实务指南”的起草和制作力度。; 四、加强内部审计理论方法研究。 1、组建“内部审计研究中心”;2、组织编写《内部审计学》;3、举办理论研究成果交流会,就内部审计与公司治理、内部控制和风险管理、管理与效益审计、IT审计与相关领域发展的实践经验和研究成果开展开放式的交流;4、引进国外先进内部审计理论与方法,建立主要国家内部审计发展情况的资料库;5、制定内部审计工作质量评价指标体系;6、健全理论和方法研讨的机制,运用“论文评选”、“专题调研”、“典型调研”等多种形式,利用电子信息网络技术,提升研讨效果和效率;7、促进研究成果的利用和转化。;
您可能关注的文档
最近下载
- 工程机械租赁投标方案、技术方案.docx VIP
- 2025年国家税务局遴选面试真题及答案解析.docx VIP
- 招投标流程实务操作评审要点配置流程专项练习试卷.docx VIP
- 小学养蚕记录表.docx VIP
- 2025年公需课《新质生产力与现代化产业体系》试题答案.doc VIP
- 江西省2023年中小学教师招聘考试试卷高中生物试卷及答案.docx VIP
- 江西省2021年中小学教师招聘考试试卷高中生物试卷及答案.docx VIP
- 江西省2022年中小学教师招聘考试试卷高中生物试卷及答案.docx VIP
- 江西省2018年中小学教师招聘考试试卷高中生物试卷及答案.docx VIP
- 网络直播行业个人所得税征管问题研究.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)