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审核行程安排
1.审核目的 :
检查本公司食品安全质量体系是否符合 ISO22000 :2005 标准、公司食品安全管理体系等既定的要求,
是否具备申请认证 ISO22000:2005 的条件。
2.审核依据 :
■ISO22000:2005 标准
■公司质量及食品安全管理体系文件和有关规定 ■有关法律、法规 ■客户合同
3.审核组成员:
审 核 组长:傅钢华
审核组成员:王维、陈钰、柯颖、李然、莫明洁、徐敏华、陈小军、燕友
4 审核范围:
公司 ISO22000:2005 质量及食品安全管理体系所涉及的全部活动和部门。
5 审核时间
2013 年 11 月 15 日 8:30— 17:30
6 审核日程安排
时间 审核员 主要过程或活动及相关的标准条款 部门
8:00-8 :30 全部 首次会议
总经理、管理代表
8:30-10:00 王维 4.1、4.2、5.1- 5.6、6.1、8.1、8.4.1、8.5
食品安全小组组长
4 .2.2、4.2.3、5.2、 5.4、5.7、5.6.1、5.6.2、7.2、
8:30-12:00 傅钢华 7.3.1、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.4、7.5、7.6、7.7、 食品安全小组
7.8、8.2 、8.4.2、8.4.3、7.10.4、8.5.2
7.1、7.2.3、7. 5、8.3、7.9、7.6.4、7.6.5、7.10.3、
陈钰、
10 :00-12 :00 7.10.1、7.10.2、7.10、4.5.2、5.4、 5.6、4.2.2、 品控部
柯颖
4.2.3
李然、 6.3、6.4、7.2.3、7. 5、7.6.4、7.6.5、7.9、7.10.1、
13 :30-15 :30 生产部
莫明洁 7.10.2、7.10.3、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2
13 :30-15 :30 陈小军 5.6.1、5.6.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4 商务部
13 :30-15 :30 燕友 7.2.3、7.5、7.9、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2 仓储部
15 :30-16 :30 徐敏华 6.2、7.3.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2 人事行政部
备注 : 1. 记录管理、文件与资料管理、方针目标、内部沟通、数据分析在各相关部门都将被审核。
2. 请各受审核部门准备审核所需之文件与记录,并指定熟悉被审核作业的人员陪同。
3. 若各部门对审核行程安排有异议 , 应提前与审核员沟通
审核组长: 编制:
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