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原材料采购流程图
获得样品和产品规格书(采购部)
多次请购
签订《采购合同》
(采购部)
合格
《采购合同》一式三份,采购部、财务部、仓库各一份。
根据合同收货
(仓库)
确认原材料 (仓库、品质部)
确认原材料 (仓库、品质部)
目测材料由仓库确认,送检材料由品质部 出具书面《原材料检测报告》,报告一式三 份,研发部、品质部、仓库各一份。
合格 不合格
发料生产
(仓库)
退货、换货申请或重新采购
(仓库、采购部)
销售、生产工作流程
发货、结帐工作流程
新产品研发、批量投产工作流程
《新产品研发可行性报告》 总经理、研发部
可
行
下达《新产品研发任务书》
总经理
成功
失败
研发实施 (研发部)
提供合格样品、〈〈配料单〉〉〈〈合格产品生产工序标准〉〉(研发部)
再次研发
(研发部)
〈〈配料单〉〉和〈〈合格产品生产工序标准〉〉一式 三份,研发部、制造部、品质部各一份。
《新产品首次批量生产任务单》(总经理、研发部、制造部)
《新产品研发检验合格单》 (研发部、制造部、品质部)
品质部检 验通过的 成品,一律
盖PASS章 确认。
合格
不合格
入库,作为常规产品备案
(研发部、制造部、品质部、物流中心)
研讨试验,改进〈〈合格产品生产工序标准〉〉 (研发部、品质部、制造部)
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