op-08-07 a 供应商评估表.docxVIP

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供给商评估表 调查 工程 分项 权分 调 查 得 分 总项 得分 说明 事项 0 1 2 3 4 5 进料管制 1.购入零件或材料是否有来源证明? 2 2.零件或材料是否皆有成认体系? 2 3.零件或材料是否皆有验收说明及规格? 5 4.是否有进料检验及试验工作? 5 5.是否备有进料查验设备? 4 6.不合格之物料是否作适当处理? 3 制 程 管 制 1.有否制造流程图及各站标准作业书? 4 2.在制品之搬运、标示、储存是否管制及记录? 4 3.制成有关之所有物理量是否管制及记录? 5 4.半成品是否有作检查及记录、是否有标准? 5 5.品质异常有否有作适当之回改正? 3 成 品 管 制 1 .是否备有成品检验说明及规格、图面? 5 2.是否有专人作成品检验及记录? 5 3.成品之可靠性及寿命试验是否作验证? 4 4.所有检验及试验设备是否齐全、足够? 4 5.不良品是否标示及作适当回与矫正措施? 3 新产 品管 制 1 .新制品、新规格、投入前是否先行试验? 4 2.试制后是否予以详细检查及试验? 5 3.检查及试验资料是否分析、回、改正? 3 仪器 管制 1 .是否建立仪器设备管理、维护制速度? 3 2.仪器设备是否有校正及维护记录? 4 3.仪器设备之精度与校正误差,是否符合产品验试之要求? 4 4.仪器设备是否按时清洁、润滑并记录,且处于可用状态? 4 5S 1.厂房是否清洁整齐、有秩序、有管理? 3 2.仓库管理是否整齐、有标示并作有效管理帐务符合? 3 3.成品是否整齐、标示、出货前是否作检查及记录? 4 合计 100 注: 1 .本调查评估表由采购、品管、工程共赴厂商实地调查,共同确认得分。 60分或以上依送样流程办理。 本表由采购、品管、工程共同签认。 评语 及 意见 判定/签核 采购 品管 工程 必合格 互不合格 OP-08-07 A

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