存货管理业务流程内控手册范本.docx

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3.3 存货管理业务流程 一、 业务流程范围 1 所涉及的业务范围 存货、工程物资、电信卡的入库、登记账簿、仓库保管、 出库、清查盘点等 2 所涉及的部门范围 仓库保管部门、财务部门、市场部门、采购部门、运行维 护部门和审计部门 3 所涉及的计算机系统和相关维护部门 财务管理系统、物资管理系统 企业信息化部门 二、 目标 1 确保存货记录的真实性、准确性、完整性和及时性; 2 存货保管符合国家相关安全、消防、环保等规定的要求。 三、 风险 1 财务账目记录有误,造成存货价值不准确; 2 账实不符给企业带来潜亏(盈); 3 对存货的可实现净值估计不准,造成价值高估或低估; 4 违反国家相关安全、消防、环保等规定,遭受经济处罚。 四、 相关会计科目 存货、存货跌价准备、工程物资、营业外收支、管理费 用、通信业务成本、营业费用、应付账款 五、 流程概述 1 办理存货及工程物资的入库 1.1 存货(不包括电信卡)和工程物资的入库 采购部门及时将采购单交给仓库保管部门,仓库保管部门 审核采购单、产品交付清单,与实物一一核对,验收合格 后入库,开具连续编号的入库单、验收单。入库单需要采 购经办人和仓库保管人签字。对某些入库存货,需采购部 门会同使用部门进行质量检验后方可办理入库。 对于无法入库保管直接运抵现场的存货,采购部门必须到 现场会同相关领用、使用部门接货验收,并及时通知仓库 保管部门办理入库同时出库的手续,使用部门、工程部门 经办人和仓库保管人签字后,交付现场使用。 仓库保管员根据存货入库单及时登记实物登记簿,仓库保 管负责人应定期审核库管实物登记簿汇总表并签字。 仓库部门定期将入库单、验收单传送至财务部。财务部应 核对连续编号的入库单、验收单。 相关 IT 流程: (1) 存货及工程物资的入库,由仓库管理人员将存货信息 录入到物资管理系统 / 模块,系统自动生成连续编号 的入库单。 (2) 入库时,物资部门人员更新物资管理系统 / 模块中的 存货的信息。 (3) 物资采购部门人员在物资管理系统 / 模块创建采购定 单,收货后核对确认物资信息,自动生成会计凭证和 物料凭证。 (4) 对于存货(不包括电信卡)和工程物资的入库,财务 部门人员在财务管理系统中入帐。 1.2 电信卡的入库 对于各级公司自行制作的电信卡,由各级公司电信卡采购 部门和保管部门对收到厂商制作的电信卡按照设计方案进 行卡面图案和质量上的抽验,并按制作要求进行数量上的 验收。 对全国性的电信卡或全省性的电信卡,电信卡采购部门和 保管部门根据股份公司或省市子公司业务支撑中心下发的 发货确认书按管理规定进行数量验收。 验收后,填写连续编号的电信卡入库单,办理入库,电信 卡采购部门和保管部门相关责任人员签字;对有质量问题 的应填写质量跟踪反馈单,连同坏卡退还厂商,由厂商负 责退换。待更换的新卡到货,再另行验收入库。 各地市分公司的电信卡采购部门和各营业网点收到上级发 来的电信卡,根据电信卡申领单的实发数,验收后填入库 单办理入库,并登记实物登记簿。 对电信卡的入库,必须由电信卡保管部门及电信卡采购部 门会同办理手续。电信卡保管部门负责人应定期审核库管 实物登记簿汇总表并签字。 仓库部门定期将入库单传送至财务部。财务部应核对连续 编号的入库单。 电信卡的入库的 IT 控制参照 4.8 电信卡业管理流程 (一) 电信卡生产。 2 保管存货及工程物资 2.1 仓库保管工作规程的拟定 省市子公司负责统一拟订仓库保管工作规程,下发各地市 分公司执行。 地市分公司采购部门负责组织相关部门根据年度市场发展 规划和历史经验,每年拟定采购计划、计划库存量和采购 时点储量并纳入年度预算范围。地市分公司仓库保管部门 根据存货收发情况,在到达采购时点储量时及时报告,此 外每月编制存货领用及结存情况表,并由财务部门实施监 控,做到存货的合理储备。 仓库保管部门定期进行存货的账龄分析;提供实际库存量 与计划库存量的差异;并与采购、市场、网络运行维护、 财务等部门共同研究降低(提高)库存方案,报地市分公 司主管副总经理审批。 2.2 存货的安全保管 仓库保管人员要遵守安全防范制度,按存货分类进行库存 管理,确保物资存放处防火、防盗、防水、防锈。仓库负 责人负责定期进行巡视检查,并出具实地检查表。 电信卡应视同有价证券管理,

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