内部控制管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强和规范某有限公司 (以下简称公司) 的内部控制管理 水平和风险防范能力, 促进公司持续、 健康发展, 按照财政部等五部委联合下发 的《企业内部控制基本规范》及配套指引、 《集团公司内部控制标准建设指引》 的要求,结合公司的实际,制订本办法。
第二条 本办法适用于公司内部控制工作管理, 所属子公司应依据此办法制 订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。
第三条 本办法所称的内部控制, 是指由公司执行董事、 监事、 经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第四条 公司内部控制的目标主要包括:
(一)经营管理合法合规;
(二)资产安全完整;
(三)财务报告及相关信息真实完整;
(四)提高经营效率和效果;
(五)促进公司实现发展战略。
第五条 内部控制遵循以下原则。
(一)全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督全过程,覆盖公司各种 业务和事项;
(二) 重要性原则。 内部控制在全面性原则的基础上, 关注重要业务事项和
高风险领域;
(三)制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面体现相互制约与相互监督,同时兼顾运营效率;
(四)适应性
您可能关注的文档
最近下载
- 孙宇晨:我的女友景甜.pdf VIP
- SH∕T 3153-2021 石油化工电信设计规范 .pdf
- TJAIE-003-2026《江苏省规模以上企业环境、社会和治理(ESG)实施标准》.pdf VIP
- 新版《生态环境法典》解读.pptx
- 2026年山东省威海市中考英语试题卷(含答案及解析).docx
- DLT596-2021电力设备预防性试验规程.docx VIP
- 无人机反制设备采购项目实施方案.docx VIP
- (共12页PPT)图片一图胜千言,让你的方案如虎添翼.pptx VIP
- 企业价值评估课件(徐爱农)5第五章收益法-现金流的预测.pdf VIP
- GB/T 23101.3-2010外科植入物 羟基磷灰石 第3部分:结晶度和相纯度的化学分析和表征.pdf
原创力文档

文档评论(0)