采购申请表(采购流程,采购计划).pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购申请表 申请部门: 申请日期: 年 月 日 需要使 规格型号等其他要求 品 名 数 量 用时间 (可另附页) 用途: 申请人签字: 部门意见: 总经理审批: 采购计划表 申请部门 联系人 递交时间 采购项目 品名 参考型号 数量 单位 预算单价 需求时间 规格配置 (元) 预算合计(元) 询价比价记录 品名: 交货时 付款 税票 供应商名称 规格型号 价格 联系信息 间方式 方式 情况 采购人员建议: 公司领导意见 ; 采购执行情况 验收签字 A :1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司 领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。 B :1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。 C : 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。 1)采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款 周期、服务等),优选合格供应商。 2 )比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 3 )日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列 采 购 入合格供应商名录,以备后用。 作 4 )采购计划表审批:制表(办公室采购人员) — —审核批准(公司领导) 业 D :1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、 细 名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 节 说 E :1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 明 2 )供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情 况。 F :1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否 相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求供方当时拉回。 G :1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物 品需由需求部门签字认可。 2 )所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因, 通知采购部、供货商,限期( 3 天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H :1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部 门。 内部控制文件 文件名称: 采购管理规定、采购作业流程 文件编号: J

文档评论(0)

虾虾教育 + 关注
官方认证
文档贡献者

有问题请私信!谢谢啦 资料均为网络收集与整理,收费仅为整理费用,如有侵权,请私信,立马删除

版权声明书
用户编号:8012026075000021
认证主体重庆皮皮猪科技有限公司
IP属地重庆
统一社会信用代码/组织机构代码
91500113MA61PRPQ02

1亿VIP精品文档

相关文档