报废管理制度.docVIP

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报废管理制度 报废管理制度 报废管理制度 文件编号:TB-CG-02 青岛通宝控制器有限公司 版本号:A 物料报废管理制度封面更正号:0 页次:1/1 物料报废管理制度 编制: 会签: 审察: 赞同: 宣布日期: 推行日期: 青岛通宝控制器有限公司 青岛通宝控制器有限公司 物料报废管理制度  文件编号: 版本号: 更正号: 页次:  TB-CG-02 A 0 1/2 1、目的 为了加强对公司物质报废的管理,防范公司财富的流失,特拟订本制度。 2、范围 本制度适用于公司内所有报废物料 3、职责 3.1申请报废的部门:负责填写《废品通知单》 3.2质量部:负责对报废的产品及物料进行判断 3.3企管部:负责对报废的产品及物料进行审察 4、程序 4.1报废品种类 4.1.1不良来料报废 4.1.2客户退回成品造成的报废 4.1.3车间内生产原因造成不可以回收的废铜、废件、改型、拆零等造成的报废 4.1.4因呆板太久或特定订单的余料,后续无法连续使用或退货的 4.1.5质量及设备部在试样、试机时产生的报废 4.2报废管理 4.2.1不良来料报废 4.2.1.1已入仓的物料经质量部检测后判断为不合格品,并已填写《退货单》但经采买部与供应商沟通后供应商赞同报废的,由部件库房填写《废品通知单》进行报废。 4.2.1.2来料检验时,质量部作出的破坏性试验部件,由库房依照正常入库办理,入库后由部件仓填写《废品通知单》进行报废。 4.2.2客户退货造成的报废 4.2.2.1客户处退回产品,成品仓接收后需填写《库存品如期确认申请办理表》经质量部确认产品已无可修复价值,确认后转由成品仓报废。 4.2.2.2成品仓接确认后的《库存品如期确认申请办理表》重新填写《废品通知单》进行报废 4.2.2.3成品报废需对产品进行拆零办理,保证产品组件无可回收利用价值,由返工组填写《废品通知单》进行报废。 4.2.3车间生产报废 4.2.3.1生产车间正常生产时所产生的废铜、废件,在确认已无可回收价值后由车间班长直接填写《废品通知单》 4.2.3.2生产车间正常生产时产生的组件报废需由填写《废品通知单》后由质量部确认组件已无回收利用价值方可进行报废,组件有可回收价值的需把组件拆分后进行报废。 4.2.3.3生产车间改型、拆零的产品由质量手下发《技术问题办理单》,需报废零部件依照质量手下发的《技术问题办理单》进行报废。 4.2.3.4质量部、设备部因试样、试机等所造成的报废由各班组班长填写《废品通知单》进行报废。 4.2.4呆板品报废 青岛通宝控制器有限公司文件编号:TB-CG-02 版本号:A 物料报废管理制度更正号:0 页次:2/2 4.2.4.1呆板品报废要求呆板品为因工艺更正、客户订单取消、特别型号专用等问题引起的产品性能不达标、变色、后续无法使用及退货的产品。 4.2.4.2部件库房内呆板品由质量部确认状态,出具《技术问题办理单》,库房依照《技术问题办理单》对呆板品进行办理。 4.2.4.3成品仓呆板由销售部确认办理措施,成品库填写《库存品如期申报办理表》交质量部确认后,由质量手下发《技术问题办理单》对成品进行办理。 4.2.5委外物料与做事处物料报废办理 4.2.5.1委外加工物料报废由委外厂家带回公司内,库房依照合格品办理入库手续并重新填写《报检单》,由质量部确认不合格后,库房填写《废品通知单》办理报废手续。 4.2.5.2做事处报废由各做事处填写《销售退货单》,库房收到退货后,成品填写《库存品如期确认申报办理表》,部件填写《报检单》后转质量部判断可否合格,确认不合格后由库房填写《废品通知单》办理报废手续。 4.2.6所有报废申请均需由本部门经理、质量部、企管部审察完成后方可见效报废 4.3报废品的办理 4.3.1报废品由企管部(后勤)在废品仓进行保留,并如期对报废品进行清理,任何部门和个人不得私自对废品进行办理。 入废品库的废品由企管部(后勤)如期办理,详尽措施请参照《荒弃物办理管理制 度》 相关文件 5.1《成品库管理制度》 5.2《原资料、部件库房管理制度》 5.3《荒弃物办理管理制度》 相关记录 6.1《废品通知单》 6.2《库存品如期确认申报办理表》 6.3《报检单》 6.4《技术问题办理单》

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