不符合报告及审核报告.docxVIP

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不符合报告及审核报告 1.受审核单位:本公司 2.审核目的:检查工厂质量管理体系的符合性、有效性和适宜性是否保证iso9001:2022。 3.审核范围:质量手册所覆盖的各部门及全要素。 4.审核依据:iso9001:2022标准、程序文件、质量手册、作业文件、相关法律法规等。 4.审核组:由公司内审人员等组成。组长:郑炳善组员:郑亚红5.审核日期:2021-10-286.审核概况: 审计小组于10月28日对公司进行了为期一天的内部质量体系审计。由于公司管理层对审计工作的重视,管理层参加了第一次会议和最后一次会议,为审计工作提供了支持和便利。审计过程也得到了相关部门负责人和公司全体人员的积极配合。整个审计过程是客观公正的,是认真、实事求是地进行的。由于双方的共同努力,审计活动能够按计划顺利完成。 在为期一天的内审中,审核组检查了公司质量管理体系所覆盖的各有关部门,包括:经营层、管理者代表、生产部、销售部、采购部、质技部、办公室、车间等,同时查看了生产现场和各项基础设施,且和多名员工进行了交谈,对iso9001:2021的所有要求做了抽查证实。 审核组通过检查发现,公司质量管理体系文件的规定和实际操作持续有效,但各部门对iso9001:2022标准和程序文件的熟悉程度有待提高 一步完善和提高。此项审核发现不合格项1项,填写1项一般不符合报告单,主要是培训效果的评价问题。不符合项分布在办公室。7.审核结论: 审核组认为,公司质量管理体系符合iso9001:2022标准要求,运行有效。因此,建议公司在规定时间内,在3天内纠正本次内审中提出的一项不符合项。8.本审计报告的分发范围:(见附件3)9附文: ①内部审核不符合项分布表②不符合报告 ③ 审计报告的分发范围 不合格项分布表不合格报告(附件一) 第一次会议记录 末次会议会议记录 第一次和最后一次会议

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