生产批准证件管理活动记录表.docxVIP

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  • 2023-06-13 发布于四川
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生产批准/证件管理活动记录 生产批准/证件管理活动记录 生产批准/证件管理活动记录 编号:(审查活动编号- PAR) 被审查单位名称: 审查日期: 审查类别: 口质量系统审查 口供应商控制审查 口主管检查员审查 口其他 审查的生产设施: 质量系统要素 审查结果 不符合项记录 (0) 组织管理 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (1) 设计资料控制 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (2) 与设计批准书申请人 或者持有人的协调 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (3) 文件控制 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (4) 人员能力和资格 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (5) 供应商控制 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (6) 制造过程控制 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (7) 检验和试验 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (8) 检验、测量和试验设 备的校准和控制 口符合 口不符合 □未检查□不适用 (9) 检验和试验状态 口符合 □不符合 □未检查□不适用 (10) 不合格民用航空产品 和零部件的控制 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (11) 纠正措施和预防措施 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (12) 搬运和存储 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (13) 质量记录的控制 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (14) 内部审核 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (15) 航空器维护 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (16) 使用反馈 口符合 □不符合 □未检查口不适用 (17) 质量疏漏 口符合 口不符合 □未检查口不适用 (18) 向局方的报告 口符合 口不符合 □未检查口不适用 产品审查结果 所审查的产品信息 (如名称、件号、系列 号工艺规范名称及编号 等) 检查结果 不符合项记录 □满意 口不满意 □满意 口不满意 供应商控制审查结果(如适用) 采购订单/质量要求 检查结果 不符合项记录 □满意 口不满意 口满意 口不满意 审查人员 序号 姓名 所在单位及部门 职务 1 2 备注: 审查组组长/主管检查员姓名及签 字: 所在单位及部门: 日期: 后附记录清单 序号 记录名称 份数 备注

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