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- 2023-06-13 发布于四川
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生产批准/证件管理活动记录
生产批准/证件管理活动记录
生产批准/证件管理活动记录 编号:(审查活动编号- PAR)
被审查单位名称:
审查日期:
审查类别:
口质量系统审查 口供应商控制审查 口主管检查员审查 口其他
审查的生产设施:
质量系统要素
审查结果
不符合项记录
(0)
组织管理
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(1)
设计资料控制
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(2)
与设计批准书申请人 或者持有人的协调
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(3)
文件控制
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(4)
人员能力和资格
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(5)
供应商控制
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(6)
制造过程控制
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(7)
检验和试验
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(8)
检验、测量和试验设 备的校准和控制
口符合 口不符合
□未检查□不适用
(9)
检验和试验状态
口符合 □不符合
□未检查□不适用
(10)
不合格民用航空产品 和零部件的控制
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(11)
纠正措施和预防措施
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(12)
搬运和存储
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(13)
质量记录的控制
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(14)
内部审核
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(15)
航空器维护
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(16)
使用反馈
口符合 □不符合
□未检查口不适用
(17)
质量疏漏
口符合 口不符合
□未检查口不适用
(18)
向局方的报告
口符合 口不符合
□未检查口不适用
产品审查结果
所审查的产品信息
(如名称、件号、系列 号工艺规范名称及编号 等)
检查结果
不符合项记录
□满意 口不满意
□满意 口不满意
供应商控制审查结果(如适用)
采购订单/质量要求
检查结果
不符合项记录
□满意 口不满意
口满意 口不满意
审查人员
序号
姓名
所在单位及部门
职务
1
2
备注:
审查组组长/主管检查员姓名及签 字:
所在单位及部门:
日期:
后附记录清单
序号
记录名称
份数
备注
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