公司接待制度.docx

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公司接待制度.txt如果真诚是一种伤害,请选择谎言;如果谎言是一种伤害,请选择沉默;如果沉默是一种伤害,请选择离开。公司接待制度

1.0目的:

为进一步规范各类业务接待行为,促使公司廉政建设和各项事业健康发展,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,以符合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。

2.0适用范围:

本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。

3.0接待费用的分类:

接待费用分为两类:特定项目接待费和临时性招待费用。

4.0接待等级的分类:

A类:贵宾接待,指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待;

B类:交流指导,如专家的接待等;

C类:普通接待,指一般来客的接待。

接待事宜的工作保障:

接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则;在公司内部接待时,由接待部门决定接待标准,然后通知综合管理部门按接待标准进行接待物资的采购。

项目接待费

壹万元人民币以上,由部门主管提交总经理审批,总经理通知股东并做相关记录;

壹万元以下五千元以上,由部门主管提交总经理审批,经营层会签;

五千元以下两千元以上,由部门主管提交总经理审批;

两千元以下,部门主管审批。

临时性招待费

临行时招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。

临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行,如遇特殊情况

员工以电话形式申请的,需及时做好相关的电话记录,事后补充填写《业务招待费申请单》。

接待规定

各类业务招待,接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。

业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要时也应适量控制。

业务部门执行招待任务前,应填写《业务招待费申请单》,根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份,申请部门和综合管理部各执一份。

业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到财务部验证,由财务部主管确认后,再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后,到财务部办理报销手续。

财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度,并对其使用情况进行监督和控制,业务招待费要坚持不超时序的原则,超出当季度时序进度的不予报销列帐。

考虑到企业经营工作实际,市场部元以下招待费用无需填写业务招待费申请单,但也要坚持不超时序,不超定额的原则,超出当季度时序进度的不予报销列帐,超出全年定额部分公司不予解决。

综合管理部未能严格按标准审批额度,每发生一次罚综合管理部主管50元并通报批评,财务部未能做好每季度时序进度控制的,每发生一次罚财务主管100元并通报批评,负责接待部室在申请中有虚假行为,每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。

7.0附则:

本制度的解释权和修改权归公司所有,经总经理批准后于XXXX年XX月XX日生效。

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