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  • 2024-08-04 发布于中国
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药剂科操作规程[范文大全]

第一篇:药剂科操作规程

药品不良反应报告操作规程目的:

建立药品不良反应报告程序,规范药品不良反应上报工作。责任

人:

全院医务工作人员。内容:

1.药品使用个人或部门一经发现药品不良反应或疑似药品不良反

应,应立即上报药品不良反应监测工作小组。

2.有药品不良反应监测工作小组会同报告部门负责药品不良反应

报告的收集、整理,按国家规定填写“药品不良反应报告表”。

3.对于紧急的药品不良反应,由药品不良反应监测工作小组在24

小时内上报市药品不良反应监测中心;对非紧急的不良反应,经院不

良反应监测领导小组讨论、审核后,再网上上报国家药品不良反应监

测中心。新药申请操作规程

目的:建立新药申请程序,确保新药质量。责任人:药事管理委

员会全体内容:

1.新药是指第一次进入本院的药品。

2.由新药的主要适应症科室主任按规定填写新药申请。

3.药剂科应根据生产厂产品质量、品牌、价格、服务提出初步评

估意见,并提交医院药事管理委员会审核。

4.医院药事管理委员会讨论通过临床使用的品种和使用范围。

5.讨论通过的品种由药库在经院招标采购领导小组审定的进货渠

道中采购,供临床试用。6.在3个月试用期范围内,药剂科根据临床使

用科室反馈情况决定是否继续使用。药库操作规程目的:

加强药品库存管理,确保药品数量及质量。责任人:

库房全体人员。内容:

1.采购员根据药品采购计划,经药剂科主任审核报分管院长审批

后施行。

2.药品到库后,由管理员根据《药品购进、验收管理制度》进行

实物验收,再由药品会计将发票准确无误地输入电脑。

3.经药库管理员确认和财务确认后药品正式入账。

4.各班组请领人根据临床药品消耗情况发送药品请领信息发至药

库。

5.药库管理员确认请领信息后打印请领单,根据请领单发放药品,

配发完毕交复核员复核。核对完毕后应填写出库单。随出库单将药品

发放至各请领班组并签收。6.各班组签收完毕后,再进行出库单确认。

药品采购操作规程目的:

加强药品采购环节的质量管理,确保采购药品数量及质量。责任

人:

库房采购人员。内容:1.药库保管根据本院药品用量和实际库存,

制定每月购药计划,做到既保证供应药物又无库存积压。

2.采购员根据药品质量、价格信息及药品集中招标结果,对药品

计划进行价格标注和渠道划分。

3.药剂科主任对药品计划进行审核后报分管院长审批。

4.采购员严格按照批准计划在正规渠道采购,不采购伪劣假药。

5.药品到货后,进行检查验收,合格的药品由保管员按照入库制

度办理入库手续。6.药库保管将每次到货品种及时通知各药房,急调

药品到货后立即电话通知。药库验收入库操作规程目的:

加强药品入库验收,保障药品质量,杜绝伪劣药品进入医院。责

任人:药库管理员。内容:

1.接受凭证接受送货单位送货凭证,随货同行联或发票。

2.接受药品清点送货件数,检查药品外包装是否破损,如有破损

应拒绝接受,拆零(拼箱)药品应检查包装是否严密。将包装合格药

品移至待验区。

3.验收药品根据药品采购单和送货单位随货同行联验收药品。

3.1验收药品的采购数量和进货数量是否相符及外包装上药品名称、

剂型、规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、包装数量。

3.2中包装上注明药品名称、主要成分、形状、适应症或功能主治

等,检查药品合格证、药品标签或说明书、批准文号、有效期、注册

商标、外观等,说明书内容要全。3.3怀疑有不合格药品要及时送检,

对不合格药品要及时退货。

3.4对特殊管理的药品,应实行双人验收制度,并验收到最小包装。

剧毒药不能与其他药材混放,必须有专人保管,进销要二人复核,做

到日清月结账物相符。

3.5进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分

及注册证号,并有中文说明书,每次进货要核对检验报告书。

3.6中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上应注

明品名、数量、产地、生产日期,实施文号管理的中药饮片,在包装

上应注明批准文号。3.7进口药材应有进口药材批件的复印件,加盖红

章以示负责。

3.8进口预防性生物制品、血液制品应有

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