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财务工作自评报告5篇

财务工作自评报告1

为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建

设的一系列决策部署,进一步严肃学校财经纪律,打造一支

风清气正、廉洁高效的教育管理队伍,根据中共瓜州县纪委

《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神

和党的群众教育路线活动安排,我校于20__年3月25日进

行了自查,现将自查结果汇报如下:

一、制度落实方面

我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审

批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、

学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能认真执

行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置

财务人员现象。学校财务有校长负总责,按规定配置有农村

学校报帐员。学校办公用房配置符合规定,无超标现象。

大额度资金使用情况。学校5000元以上的资金收支,要

上会讨论、研究决定,不存在利用虚报支出套取资金用于支

付其它不合理消费情况。学校5000元以上的支出只有每年的

取暖费用。

学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不

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存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只

有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校

严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规

定,经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。

政府采购方面。由于我校生源少,学校经费一直比较紧

张,几年来一直未曾购买新的办公设备,办公设备一直是维

修使用原先购买的设备。符合政府采购的项目能按规定程序

办理。

二、经费管理方面

1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区

没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期

公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在

学区教师大会上进行公布。

2、学校学生营养改善计划资金的使用。学生营养改善

计划资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;

采购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用

资金情况。

3、义务教育学校取暖补助资金的使用。学校取暖补助

资金有管理办法;学校能根据实际情况购置取暖用煤;节俭用

煤,保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大

幅度波动现象。

4、学生资助资金管理情况。我校属村教学点,无经济

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困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项

目资金。

5、单位收入经费。我校经费收入主要有财政拨款和幼

儿园保育、教育费。财政拨款有教育局统一拨付到学区,有

学区统一管理。幼儿园保育、教育费每学期开校初由学校收

取,上交乡财政专用账户,入账及时。不存在收入不入账现

象;不存在私设“账外账”和“小金库”现象。

6、校内津补贴发放符合相关政策规定,绩效工资学区

有统一的考核标准和办法,每月校委会考核,每学期期末考

试后,由学区考核领导小组按考核办法统一核算,结果公示

教师无异议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津

补贴现象;教师工资每月能按时、按政策规定发放,不存在政

策外扣发教师工资情况。

三、其他与财务管理相关工作

1、闲置校舍管理:我校校舍基本都在使用,不存在私

自转让、出借、出租闲置校舍资产现象。

2、学农田管理:学农田因学生小,学校无耕种工具,

无力耕种,出租给附近农户耕种,签有租种合同,租金上缴

专用账户,学区统一管理。

财务工作自评报告2

根据《__市审计局关于展开2022年度财政财务收支自查

自纠工作的通知》精神,我局结合本身实际情况,对本单位

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的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告

以下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记

为组长的自查自纠清查小组,积极展开自查自纠工作。

二、严格清查,不走过场

成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对比

自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解

决存在的题目。

三、认真自查,及时自纠

依照《__市审计局展开___年度财政财务收支自查自纠

工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政

策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行

了自查。

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