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仓库与质量管理--第1页

仓库与质量管理

一、成品进仓管理流程:1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。2、厂家送

货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名

称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员

将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送

货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意

和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后,在《送货清

单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采

购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签

字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交

财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收

货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,

并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订

单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电

脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分

类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,

等待营销部总监审核发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应

的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转

仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。4、

营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审

核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》

并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确

认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销

售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,

仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到

帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存

根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖

店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库

存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和

专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调

拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关

仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相

应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库

存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库

存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库

存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓

库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补

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