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- 2024-12-06 发布于河南
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内部审核工作程序
1目的
定期对管理体系和检测活动进行内部审核,确保管理体系能够符合相关准则
的要求并持续有效运行,并为改进、完善管理体系提供依据。
2范围
适用于对管理体系各要素和各部门涉及的质量和技术活动的内部审核。
3职责
3.1最高管理者:负责批准内部审核年度计划。
3.2质量负责人
3.2.1负责组织制订内审方案(内审计划)及内审实施计划(审核计划);
3.2.2策划和组织内部审核工作并担任或指定审核组长,主持实施内部审核,
编制内审报告。
3.3内审组长
3.3.1经培训、考核、取证,以及机构任命后,实施内部审核。
3.3.2对内审员进行培训和管理,内审工作分工。
3.4内审员:实施审核,编制《内部审核核查记录表》和《不符合工作记录》,
并对纠正措施的落实情况进行跟踪、验证。
3.4责任部门配合内部审核工作;负责纠正措施的制订和组织实施;
4工作程序
4.1年度内部审核计划的制定
4.1.1每年年初质量部根据以往年管理体系运行情况和在内审中发现的问
题、实验室活动的重要性、影响实验室的变化,并结合管理层的要求,制定本年
度内审年
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