- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
XXX科技股份有限公司
2019年度内审相关档案
审核代号:1901
年度内部审核计划表
内部审核实施计划
内部审核会议记录
内审检查表(各部门)
内部审核报告
不符合报告
编制:批准:
XXX科技股份有限公司
2019年度内部审核计划表
QR-QA-003A0
月份
部门
1
月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12
月
管理层
V
人力资源中心
V
营销中心
V
研发中心
V
采购部
V
PMC部
V
仓储部
V
生产部
V
品质部
V
售后部
V
编制:批准:
XXX科技股份有限公司
内部审核实施计划
审核代号:1901QR-QA-004A0
目的:根据质量管理体系的标准及公司的相关文件来评价本组织的质量体系的符合性和有效性,为第三方审核做好准备。
范围:涉及ISO9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。
审核依据:ISO9001:2015版条文,本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规,客户协议。
审核组组长
XXX
审核员
日程安排:2019-04-1209:00-18:00
日期
时间
审核部门及相关活动
19-04-12
09:00-09:30
首次会议
09:30-12:00
管理层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.3/7.4/7.5/
9.1.1/9.2/9.3
人力资源部
5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4
研发中心
5.2/5.3/6.1/6.2/7.5/8.3/8.5.6
营销中心
5.2/5.3/6.1/6.2/8.2/9.1.2
售后部
5.2/5.3/6.1/6.2/8.2.1/8.5.5/9.1.2/9.1.3
审核员:
审核员:
审核员:
审核员:
审核员:
14:00-16:30
PMC部
5.2/5.3/6.1/6.2/8.2.3/8.5.1
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/8.4/9.1.3
品质部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.5/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.2/8.6/8.7/9.1.1/10.1/10.2/10.3
生产部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/7.4/8.5/9.1.3/
仓储部
5.2/5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.4/9.1.3
审核员:
审核员:
审核员:
审核员:
审核员:
16:30-17:30
审核组内部会议/整理审核结果/开不符合项报告
17:30-18:00
末次会议
编制:批准:
文档评论(0)