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差旅费及通勤补助费管理制度
??一、总则
1.目的
为加强公司差旅费及通勤补助费的管理,规范费用报销行为,控制费用支出,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务出差及通勤所产生的费用报销。
3.基本原则
差旅费及通勤补助费的报销应遵循实事求是、勤俭节约、合规合法的原则。
严格执行公司财务制度,确保费用支出真实、合理、有效。
二、差旅费管理
1.出差审批
员工因公务需要出差,应提前填写《出差申请表》,注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息,经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
如因特殊情况无法提前申请,应在出差返回后及时补办审批手续。
2.交通工具选择
根据出差的紧急程度、距离远近等因素合理选择交通工具。
长途出差优先选择火车、飞机等公共交通工具,如因工作需要乘坐飞机的,应提前申请并经批准。
短途出差可选择汽车等交通工具,原则上不允许乘坐出租车,但因特殊情况确需乘坐出租车的,应在发票上注明事由并经审批。
3.住宿费标准
根据不同地区、城市级别设定住宿费报销标准,具体标准如下:
一线城市:[X]元/晚
二线城市:[X]元/晚
三线及以下城市:[X]元/晚
同性员工两人及以上一同出差的,应合住一间房,按上述标准报销住宿费;如因工作需要或住宿条件限制需单独住宿的,应提前申请并经批准,可按标准的[X]%报销。
4.餐饮补助费
出差期间给予一定的餐饮补助费,标准为[X]元/天。
出差期间如有公司安排的公务接待或会议用餐等情况,应扣除相应天数的餐饮补助费。
5.市内交通费
因工作需要在出差地市内发生的交通费用,可凭有效票据报销,标准为[X]元/天。
如因工作需要乘坐出租车的,应在发票上注明事由并经审批。
6.差旅费用报销
员工出差结束后,应在[X]个工作日内整理好出差期间的所有费用票据,填写《差旅费报销单》,按照公司报销流程进行报销。
报销时应提供真实、合法、有效的票据,包括机票、火车票、住宿费发票、餐饮发票、市内交通费发票等,并在票据背面注明出差事由、日期等信息。
如发现报销票据存在虚假、重复报销等情况,公司将不予报销,并视情节轻重给予相应处罚。
三、通勤补助费管理
1.适用范围
本制度适用于公司因工作地点与员工居住地较远,员工需乘坐公共交通工具上下班所产生的通勤费用补助。
2.补助标准
根据员工工作地点与居住地的距离,设定不同的通勤补助费标准,具体如下:
距离在[X]公里以上至[X]公里的,补助标准为[X]元/月。
距离在[X]公里以上至[X]公里的,补助标准为[X]元/月。
距离在[X]公里以上的,补助标准为[X]元/月。
通勤距离以员工居住地到公司最近的通勤路线为准,由员工自行提供相关证明材料,如租房合同、交通路线截图等。
3.补助发放方式
通勤补助费按月发放,随工资一同发放至员工工资账户。
员工应在每月[X]日前提交上月通勤补助费申请,经部门负责人审核、人力资源部门确认后,由财务部门发放。
4.特殊情况处理
如员工因工作需要临时调整工作地点或居住地,导致通勤距离发生变化的,应及时向人力资源部门提交申请,经审核后调整通勤补助费标准。
如员工因公司安排加班、值班等原因导致无法正常通勤的,公司不再另行发放通勤补助费。
四、费用报销流程
1.员工填写报销申请
员工出差或通勤结束后,应按照要求填写《差旅费报销单》或《通勤补助费申请表》,详细注明出差事由、时间、地点、费用明细等信息,并附上相关票据。
2.部门负责人审核
部门负责人对员工的报销申请进行审核,核实出差事由的真实性、费用支出的合理性等,如发现问题应及时与员工沟通并要求其作出说明或补充相关材料。审核通过后,部门负责人在报销单上签字确认。
3.财务部门审核
财务部门对报销申请进行审核,重点审核票据的真实性、合法性、有效性,费用是否符合公司规定的标准等。如发现问题,财务部门有权要求员工重新提供票据或作出合理说明,审核通过后,财务部门在报销单上签字确认。
4.分管领导审批
分管领导对报销申请进行最终审批,根据公司的财务状况、费用预算等因素综合考虑,决定是否批准报销申请。审批通过后,分管领导在报销单上签字确认。
5.报销支付
经审核、审批通过的报销申请,由财务部门按照公司的财务制度和支付流程进行报销支付,将费用款项支付至员工指定的银行账户。
五、监督与检查
1.公司财务部门定期对差旅费及通勤补助费的报销情况进行检查,重点检查报销票据的真实性、合法性、费用支出的合理性等。
2.审计部门不定期对差旅费及通勤补助费的管理情况进行审
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