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总体流程图
部门采购部质量部库管部销售部财务部
流程
采购计划首营企业审批新供应商
采首营商品审批新商品
购
流采购合同到货验收
程不合格合格
采购订单
采购取消拒收单采购验收入库单
企业价格设置
采购预付
拒收报告单
进价调整单调用原入库单
调整应付和库存成本付款结算单
拒收记录验收记录
购进记录
采购发票管理审批
采采购退货单采购退货出库单
退
流
采购退货取消单
程出库复核记录
客户提出要货仓库发货
销赊销现金
销售单销售款台
售
流赊销(清单)
程销售记录
出库复核记录
客户提出要货销价调整单.调整应收.库成本
批发销售单
仓库发货
销售发票
销判断退货申请单赊销(发票)
退
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