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危险废物台账管理制度

一、总则

(一)目的

为加强公司危险废物的管理,规范危险废物台账的建立、记录和保存,确保危险废物的产生、贮存、转移、处置等环节可追溯,防止危险废物污染环境,保障公司员工健康和生态安全,特制定本制度。

(二)适用范围

本制度适用于公司内所有产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的部门和岗位。

(三)基本原则

1.真实性原则:台账记录应如实反映危险废物的产生、流向、贮存和处置等实际情况,不得弄虚作假。

2.完整性原则:涵盖危险废物管理的全过程信息,确保台账内容完整、连续。

3.规范性原则:按照规定的格式、内容和要求进行记录,保证台账的规范统一。

4.可追溯性原则:通过台账记录能够清晰追溯危险废物从产生到最终处置的整个流程。

二、职责分工

(一)环保部门

1.负责制定和完善危险废物台账管理制度,并监督执行。

2.指导各部门建立和管理危险废物台账,定期检查台账记录情况。

3.汇总、分析危险废物台账数据,向上级环保部门报送相关信息。

4.协调与外部环保部门的沟通,配合危险废物管理的监督检查工作。

(二)产生部门

1.负责本部门危险废物台账的建立、记录和更新,确保记录信息准确、及时。

2.按照规定的时间和方式向环保部门报送危险废物台账资料。

3.配合环保部门及其他相关部门对危险废物管理情况的检查和调查。

4.负责本部门危险废物的分类收集、暂存,确保符合相关环保要求。

(三)贮存部门

1.建立危险废物贮存台账,详细记录危险废物的入库、贮存、出库等情况。

2.负责危险废物贮存设施的日常管理和维护,确保贮存安全。

3.配合环保部门及其他相关部门对危险废物贮存情况的检查和盘点。

(四)转移部门

1.办理危险废物转移手续,记录危险废物转移的种类、数量、转移时间、转移去向等信息。

2.确保危险废物转移过程符合环保要求,妥善保存转移联单等相关资料。

3.定期向环保部门报告危险废物转移情况。

(五)财务部门

1.负责危险废物处置费用的核算和管理,确保费用支出合理合规。

2.配合环保部门对危险废物管理费用的审计和监督。

三、台账建立

(一)台账形式

危险废物台账可采用纸质台账和电子台账相结合的方式。纸质台账应装订成册,妥善保存;电子台账应进行备份,确保数据安全。

(二)台账内容

1.基本信息

公司名称、地址、联系方式。

危险废物产生部门、产生环节、产生日期。

2.危险废物信息

危险废物类别、代码、名称。

危险废物特性(腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等)。

危险废物形态(固态、液态、气态等)。

3.产生情况

每月危险废物的产生量(吨)。

危险废物的来源及产生工艺描述。

4.贮存情况

危险废物贮存设施的名称、位置、面积。

不同危险废物的贮存方式(分区贮存、分类贮存等)。

每日危险废物的出入库数量及库存数量。

5.转移情况

危险废物转移联单编号。

接收单位名称、地址、联系方式。

转移日期、转移数量。

6.处置情况

危险废物处置单位名称、资质。

处置日期、处置方式、处置数量。

处置费用及支付情况。

(三)台账建立时间

1.新产生危险废物的部门应在首次产生危险废物之日起[X]个工作日内建立台账。

2.对于已建立台账的部门,应在每月结束后[X]个工作日内完成上月台账的更新。

四、台账记录

(一)记录要求

1.台账记录应使用钢笔、签字笔或电脑打印,不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。

2.记录内容应清晰、准确、完整,不得随意涂改。如确需修改,应在修改处加盖公章或部门章,并注明修改日期和修改人。

3.台账记录应按照时间顺序依次进行,不得跳页、漏记。

(二)记录频次

1.危险废物产生部门应每日记录危险废物的产生量、贮存情况等信息。

2.危险废物贮存部门应每日记录危险废物的出入库情况。

3.危险废物转移部门应在每次转移危险废物后及时记录转移信息。

4.危险废物处置部门应在每次处置危险废物后记录处置情况。

(三)审核与签字

1.各部门的危险废物台账记录应由专人负责审核,审核人应在台账上签字确认。

2.部门负责人应对本部门的危险废物台账记录进行定期检查,并签字确认。

五、台账保存

(一)保存期限

危险废物台账应保存[X]年。

(二)保存地点

1.纸质台账应存放在专门的档案柜中,由专人负责保管。

2.电子台账应存储在安全的服务器或存储设备上,并进行定期备份。备份数据应存放在不同的物理位置,以防数据丢失。

(三)查阅与借阅

1.因工作

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