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危险废物台账管理制度
一、总则
(一)目的
为加强公司危险废物的管理,规范危险废物台账的建立、记录和保存,确保危险废物的产生、贮存、转移、处置等环节可追溯,防止危险废物污染环境,保障公司员工健康和生态安全,特制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于公司内所有产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的部门和岗位。
(三)基本原则
1.真实性原则:台账记录应如实反映危险废物的产生、流向、贮存和处置等实际情况,不得弄虚作假。
2.完整性原则:涵盖危险废物管理的全过程信息,确保台账内容完整、连续。
3.规范性原则:按照规定的格式、内容和要求进行记录,保证台账的规范统一。
4.可追溯性原则:通过台账记录能够清晰追溯危险废物从产生到最终处置的整个流程。
二、职责分工
(一)环保部门
1.负责制定和完善危险废物台账管理制度,并监督执行。
2.指导各部门建立和管理危险废物台账,定期检查台账记录情况。
3.汇总、分析危险废物台账数据,向上级环保部门报送相关信息。
4.协调与外部环保部门的沟通,配合危险废物管理的监督检查工作。
(二)产生部门
1.负责本部门危险废物台账的建立、记录和更新,确保记录信息准确、及时。
2.按照规定的时间和方式向环保部门报送危险废物台账资料。
3.配合环保部门及其他相关部门对危险废物管理情况的检查和调查。
4.负责本部门危险废物的分类收集、暂存,确保符合相关环保要求。
(三)贮存部门
1.建立危险废物贮存台账,详细记录危险废物的入库、贮存、出库等情况。
2.负责危险废物贮存设施的日常管理和维护,确保贮存安全。
3.配合环保部门及其他相关部门对危险废物贮存情况的检查和盘点。
(四)转移部门
1.办理危险废物转移手续,记录危险废物转移的种类、数量、转移时间、转移去向等信息。
2.确保危险废物转移过程符合环保要求,妥善保存转移联单等相关资料。
3.定期向环保部门报告危险废物转移情况。
(五)财务部门
1.负责危险废物处置费用的核算和管理,确保费用支出合理合规。
2.配合环保部门对危险废物管理费用的审计和监督。
三、台账建立
(一)台账形式
危险废物台账可采用纸质台账和电子台账相结合的方式。纸质台账应装订成册,妥善保存;电子台账应进行备份,确保数据安全。
(二)台账内容
1.基本信息
公司名称、地址、联系方式。
危险废物产生部门、产生环节、产生日期。
2.危险废物信息
危险废物类别、代码、名称。
危险废物特性(腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等)。
危险废物形态(固态、液态、气态等)。
3.产生情况
每月危险废物的产生量(吨)。
危险废物的来源及产生工艺描述。
4.贮存情况
危险废物贮存设施的名称、位置、面积。
不同危险废物的贮存方式(分区贮存、分类贮存等)。
每日危险废物的出入库数量及库存数量。
5.转移情况
危险废物转移联单编号。
接收单位名称、地址、联系方式。
转移日期、转移数量。
6.处置情况
危险废物处置单位名称、资质。
处置日期、处置方式、处置数量。
处置费用及支付情况。
(三)台账建立时间
1.新产生危险废物的部门应在首次产生危险废物之日起[X]个工作日内建立台账。
2.对于已建立台账的部门,应在每月结束后[X]个工作日内完成上月台账的更新。
四、台账记录
(一)记录要求
1.台账记录应使用钢笔、签字笔或电脑打印,不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。
2.记录内容应清晰、准确、完整,不得随意涂改。如确需修改,应在修改处加盖公章或部门章,并注明修改日期和修改人。
3.台账记录应按照时间顺序依次进行,不得跳页、漏记。
(二)记录频次
1.危险废物产生部门应每日记录危险废物的产生量、贮存情况等信息。
2.危险废物贮存部门应每日记录危险废物的出入库情况。
3.危险废物转移部门应在每次转移危险废物后及时记录转移信息。
4.危险废物处置部门应在每次处置危险废物后记录处置情况。
(三)审核与签字
1.各部门的危险废物台账记录应由专人负责审核,审核人应在台账上签字确认。
2.部门负责人应对本部门的危险废物台账记录进行定期检查,并签字确认。
五、台账保存
(一)保存期限
危险废物台账应保存[X]年。
(二)保存地点
1.纸质台账应存放在专门的档案柜中,由专人负责保管。
2.电子台账应存储在安全的服务器或存储设备上,并进行定期备份。备份数据应存放在不同的物理位置,以防数据丢失。
(三)查阅与借阅
1.因工作
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