- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年内审员培训考核试题
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内审员在进行风险评估时,以下哪项不是常用的风险评估方法?()
A.概率分析
B.问卷调查
C.实地观察
D.专家访谈
2.内审员在编写审计报告时,以下哪项内容不应包含在报告中?()
A.审计目标
B.审计发现的问题
C.审计结论
D.审计过程中的困难
3.内审员在执行审计工作时,以下哪项行为是不恰当的?()
A.保持客观和中立
B.主动与被审计单位沟通
C.接受被审计单位的宴请
D.及时向上级报告审计进展
4.内审员在进行内部控制测试时,以下哪项不是内部控制的要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.人力资源
5.内审员在审计过程中,以下哪项行为可能导致审计失败?()
A.严格执行审计程序
B.保持独立性和客观性
C.忽视审计证据的充分性和适当性
D.及时向上级报告审计发现
6.内审员在进行审计计划时,以下哪项不是审计计划的主要内容?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计报告格式
7.内审员在审计过程中,以下哪项不是审计证据的适当性要求?()
A.相关性
B.客观性
C.充分性
D.及时性
8.内审员在进行内部控制评价时,以下哪项不是内部控制评价的步骤?()
A.确定评价目标
B.设计评价程序
C.收集和分析证据
D.评估内部控制的有效性
9.内审员在审计过程中,以下哪项不是审计风险?()
A.审计风险
B.重大错报风险
C.控制风险
D.诉讼风险
10.内审员在编写审计报告时,以下哪项内容不是审计报告的必要组成部分?()
A.审计背景
B.审计发现的问题
C.审计结论
D.审计人员的资质
二、多选题(共5题)
11.内审员在评估内部控制的有效性时,应考虑以下哪些因素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.监督
12.以下哪些是内审员在编写审计报告时应遵循的原则?()
A.客观性
B.真实性
C.完整性
D.及时性
13.内审员在进行风险评估时,以下哪些是风险评估的步骤?()
A.确定风险评估的目的和范围
B.识别和评估风险
C.确定风险应对策略
D.监控和报告风险
14.内审员在审计过程中,以下哪些行为可能导致审计失败?()
A.忽视审计程序
B.缺乏独立性
C.不充分收集审计证据
D.未及时报告发现的问题
15.以下哪些是内审员进行内部审计的目的?()
A.评价和改善内部控制
B.评估合规性
C.评估经营效率
D.促进组织目标的实现
三、填空题(共5题)
16.内审员在进行内部控制测试时,通常会评估控制活动的哪些特征?
17.内审员在编写审计报告时,应确保报告中的审计发现是______和______的。
18.内审员在进行风险评估时,应考虑的内部因素包括______、______和______。
19.内审员在审计过程中,如果发现重大缺陷,应及时向______报告。
20.内审员在进行审计计划时,应明确审计的______、______和______。
四、判断题(共5题)
21.内审员在审计过程中,可以接受被审计单位的礼品。()
A.正确B.错误
22.内审员在编写审计报告时,应仅基于审计证据进行结论。()
A.正确B.错误
23.内审员在进行风险评估时,不需要考虑外部因素。()
A.正确B.错误
24.内审员在审计过程中,可以不遵守审计准则。()
A.正确B.错误
25.内审员在审计报告中,不需要对审计范围进行说明。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述内审员在风险评估过程中如何识别和评估风险。
27.内审员在进行内部控制审计时,如何确保审计的独立性?
28.在编写审计报告时,内审员应如何处理审计发现的问题?
29.请解释内审员在审计过程中如何进行质量控制。
30.内审员在审计过程中,如何与被审计单位进行有效沟通?
2025年内审员培训考核试题
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】实地观察虽然可以提供直观信息,但不是常用的风险评估方法。常用的风险评估方法包括概率分析、问卷调查和专家访谈等。
2.【答案】
您可能关注的文档
- 2025年地球地理自然科学知识竞赛题库及答案(共300题).docx
- 2025年国家开放大学(电大)专科《个人理财》网考题库及答案.docx
- 2025年全国科普日网络微信知识竞赛试题43(附答案).docx
- 2025年全区节能知识竞赛试题及答案.docx
- 2025年会计从业资格考试-会计电算化考试备考题库附带答案4.docx
- 2025年9月4日中级会计职称考试《中级财务管理》真题及答案【完整.docx
- 2025基础考核水利质检员试题及答案.docx
- 2025初会专业技术资格《初级会计实务》备考题汇编(含答案).docx
- 2025保险代理从业资格证考试真题.docx
- 2025《初级会计实务》真题.docx
最近下载
- 中西医协同诊治胃息肉的优势及实践题库答案-2025年华医网继续教育.docx VIP
- 第七次全国人口普查(长表)问卷模板.doc VIP
- 2025陕西省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员200人考试备考题库及答案解析.docx VIP
- 铁路系统劳动安全教育培训考试题库资料(含答案).pdf VIP
- 2025陕西省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员200人考试备考试题及答案解析.docx VIP
- 0.中国中铁建筑施工典型异常工况安全处置工作指引宣贯材料.pptx VIP
- 2025陕西省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员200人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 某能源化工人力资源项目标书.pdf VIP
- 2025年江苏省事业单位管理类《综合知识和能力素质》真题卷(含历年真题精选).docx VIP
- 初中道德与法治教学中榜样教育的现状及对策研究.docx
原创力文档


文档评论(0)