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吃公函专项自查自纠工作总结范文
为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》,根据上级关于开展“吃公函”问题专项整治的工作要求,我单位高度重视、迅速行动,围绕“违规超标准接待、虚列公函接待、一函多餐、无公函接待”等突出问题,全面开展自查自纠,现将有关情况总结如下:
一、提高政治站位,强化组织部署
自专项整治工作启动以来,单位党委(党组)第一时间召开专题会议,深入学习习近平总书记关于加强作风建设的重要论述,传达上级关于“吃公函”问题专项整治的文件精神,深刻认识“吃公函”问题背后反映的享乐主义、奢靡之风本质,以及其对政治生态和干部队伍作风的危害性。成立由主要负责同志任组长、分管领导任副组长、纪检、财务、办公室等部门负责人为成员的专项整治工作领导小组,明确“主要领导负总责、分管领导抓落实、责任部门具体推进”的工作机制。制定《“吃公函”问题专项自查自纠工作方案》,细化“全面自查、重点抽查、整改落实、建章立制”四个阶段任务,明确时间节点、责任分工和工作标准,确保整治工作方向不偏、力度不减。
为确保全员参与、思想统一,单位组织召开专项整治动员部署会,覆盖全体干部职工及下属单位负责人,会上通报了近年来上级纪委监委曝光的“吃公函”典型案例,剖析问题根源,强调“越往后执纪越严”的鲜明态度。同时,开展专题业务培训,组织财务、办公室等关键岗位人员系统学习《公务接待管理办法》《公函管理规定》等制度,重点解读“公函必填要素”“接待标准界定”“费用报销流程”等核心内容,切实提升业务人员政策把握能力和操作规范水平。
二、聚焦关键环节,全面深入自查
按照“横向到边、纵向到底”的要求,整治工作领导小组统筹协调纪检、财务、办公室等部门,组建3个专项核查组,对2020年1月至2023年9月期间的公务接待活动开展“拉网式”排查。自查范围涵盖机关本级及12个下属单位,重点围绕“公函真实性、接待合规性、费用合理性”三个维度,逐一比对公函、审批单、发票、菜单、消费清单等原始凭证,建立“一接待一档案”核查台账。
在公函真实性核查方面,重点检查接待公函是否由派出单位正式出具,是否包含单位名称、人员姓名、职务、事由、时间、行程等必备要素,是否存在“空白公函”“虚假公函”“重复使用公函”等问题。通过与17家外部对接单位发函核实,发现某下属单位2022年5月接待某考察组时,使用的公函未标注具体行程,且经对方单位确认,实际接待人数与公函列明人数不符,存在“虚增人数”问题。
在接待合规性核查方面,严格对照《XX省党政机关国内公务接待管理办法》规定的“接待标准不超过120元/人·餐(本地)、150元/人·餐(异地)”“陪餐人数不得超过接待对象人数的1/3(最多不超过3人)”等要求,重点检查是否存在超标准安排餐费、提供高档烟酒、违规上野味等问题。经核查,发现机关本级2023年3月接待某调研组时,餐费标准达165元/人,超出本地标准45元/人;某下属单位2021年10月接待2名专家时,安排5人陪餐,超标准2人。
在费用合理性核查方面,重点检查接待费用是否与公函内容、审批事项一致,是否存在“拆分报销”“虚列开支”“以其他名义套取接待经费”等问题。通过比对财务凭证与公务接待审批单,发现某下属单位2020年12月将一笔2800元的接待费用分拆为两张1400元发票报销,且未在审批单中注明分拆原因;机关本级2022年7月一笔接待费用报销单中,菜单列明菜品与实际消费清单存在差异,涉及金额420元。
此外,整治工作领导小组还通过个别谈话、问卷调查等方式,广泛收集干部职工对公务接待工作的意见建议。共开展谈心谈话35人次,发放问卷120份,梳理出“部分基层单位对公函管理要求理解不深”“跨部门接待信息共享机制不健全”“接待标准动态调整不及时”等3类共性问题,为精准整改提供了有力支撑。
三、坚持问题导向,从严从实整改
针对自查发现的问题,整治工作领导小组召开专题会议逐项分析研判,制定《“吃公函”问题整改清单》,明确整改措施、责任主体、完成时限,实行“销号管理”。截至2023年10月底,自查发现的23个问题已全部整改到位,追缴违规资金1.2万元,对5名相关责任人进行批评教育,对2名负有领导责任的干部进行提醒谈话。
对于“虚增接待人数”问题,责任单位已向对方单位重新核实公函信息,调整接待费用,并修订《公函接收管理办法》,明确“公函接收时需与派出单位电话确认关键信息”的工作流程;对于“超标准接待”问题,责任部门已全额退缴超支费用,财务部门对相关审批人员进行业务培训,并在OA系统中设置“接待标准自动预警”功能,当填报金额超过标准时系统自动拦截;对于“陪餐人数超标”问题,责任单位修订《公务接待审批单》,增设“陪餐人员姓名、职务”一栏,要求分管领导
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