2025年医院财务科工作总结与工作计划及安排.docx

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2025年医院财务科工作总结与工作计划及安排

2025年,在医院“高质量发展三年行动”战略指引下,财务科紧扣“降本增效、业财融合、风险防控”核心目标,围绕预算管理、成本控制、资金运营、信息化建设等重点工作持续发力,全年实现总收入12.8亿元(同比增长8.2%),医疗盈余率4.1%(较上年提升0.8个百分点),资产负债率控制在35%以内,各项财务指标稳步向好。现将本年度工作总结及2026年工作计划汇报如下:

一、2025年度财务工作核心总结

(一)预算管理精准化,资源配置效率显著提升

以“零基预算+滚动调整”为抓手,构建“院级-科室-项目”三级预算体系。年初联合医务、护理、设备等12个业

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