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2025年审计科年度工作总结

2025年,审计科在单位党委的正确领导下,深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》及上级主管部门年度审计工作部署,紧密围绕单位“十四五”发展规划和年度中心任务,以“防风险、促规范、提效能”为目标,聚焦主责主业,创新工作方法,全年累计完成各类审计项目47项(含跨年度项目6项),出具审计报告42份,提出审计建议136条,推动修订制度21项,促进增收节支及挽回损失1286万元,督促整改历史遗留问题15项,审计监督的“治已病、防未病”作用得到有效发挥。现将本年度主要工作情况总结如下:

一、聚焦主责主业,深化重点领域审计监督

(一)做深做细财务收支与预算执行审计,

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