2026年口腔医疗管理公司内部审计管理制度.docx

2026年口腔医疗管理公司内部审计管理制度.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2026年口腔医疗管理公司内部审计管理制度

第一章总则

第一条为规范口腔医疗管理公司(以下简称“公司”)内部审计工作,强化内部监督管理,防范经营风险,保障公司资产安全完整,提升经营管理水平和经济效益,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《内部审计具体准则》等相关法律法规及公司实际经营情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司及旗下所有口腔医疗机构(以下简称“各机构”)的内部审计活动,涵盖财务收支、经营管理、医疗服务、风险防控等各类业务环节。公司各职能部门、各机构及全体员工,均应配合内部审计工作的开展。

第三条内部审计工作遵循“依法依规、客观公正、独立权威、实事求是、突出

文档评论(0)

zsw5674 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档