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2026年口腔医疗管理公司内部审计管理制度
第一章总则
第一条为规范口腔医疗管理公司(以下简称“公司”)内部审计工作,强化内部监督管理,防范经营风险,保障公司资产安全完整,提升经营管理水平和经济效益,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《内部审计具体准则》等相关法律法规及公司实际经营情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司及旗下所有口腔医疗机构(以下简称“各机构”)的内部审计活动,涵盖财务收支、经营管理、医疗服务、风险防控等各类业务环节。公司各职能部门、各机构及全体员工,均应配合内部审计工作的开展。
第三条内部审计工作遵循“依法依规、客观公正、独立权威、实事求是、突出
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