2025年综合类-内审员-内审员历年真题摘选带答案(5套).docxVIP

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2025年综合类-内审员-内审员历年真题摘选带答案(5套).docx

2025年综合类-内审员-内审员历年真题摘选带答案(5套)

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一、单选题(共10题)

1.内审员在进行内部控制审计时,以下哪项不是审计目标?()

A.评价内部控制的有效性

B.发现和报告重大缺陷

C.提高企业声誉

D.评估内部控制的设计和执行情况

2.在内部控制审计中,以下哪种情况不属于内部控制缺陷?()

A.内部控制设计不合理

B.内部控制执行不到位

C.内部控制测试发现异常

D.内部控制流程过于复杂

3.内审员在审计过程中,以下哪项行为是不正确的?()

A.保持独立性和客观性

B.遵循审计准则和规范

C.向管理层报告审计发现的问题

D.向被审计单位透露审计计划

4.以下哪项不是内部控制审计的主要程序?()

A.审计计划

B.风险评估

C.审计测试

D.编制审计报告

5.内审员在审计过程中,以下哪种情况不需要进行风险评估?()

A.审计新领域

B.审计高风险领域

C.审计常规领域

D.审计特定项目

6.内审员在审计报告中,以下哪项内容是不必要的?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计建议和改进措施

D.审计费用和审计时间

7.内审员在进行内部控制审计时,以下哪项不是审计证据?()

A.内部控制文件

B.审计访谈记录

C.外部审计报告

D.管理层的口头承诺

8.在内部控制审计中,以下哪种情况可能导致审计风险增加?()

A.内部控制健全

B.内部控制执行到位

C.内部控制测试频繁

D.内部控制存在缺陷

9.内审员在审计过程中,以下哪项行为是违反职业道德的?()

A.保持独立性和客观性

B.遵循审计准则和规范

C.向管理层报告审计发现的问题

D.接受被审计单位的礼品

二、多选题(共5题)

10.内审员在进行内部控制审计时,以下哪些是审计程序的关键环节?()

A.审计计划

B.风险评估

C.内部控制测试

D.审计报告

11.以下哪些因素可能影响内部控制审计的风险评估?()

A.内部控制的设计

B.内部控制的执行

C.管理层的诚信和道德

D.外部环境的变化

12.内审员在撰写审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计建议和改进措施

D.审计费用和审计时间

13.内审员在进行内部控制审计时,以下哪些行为是符合职业道德的?()

A.保持独立性和客观性

B.遵循审计准则和规范

C.向管理层报告审计发现的问题

D.接受被审计单位的礼品

14.以下哪些属于内部控制审计中常见的内部控制缺陷?()

A.控制环境缺陷

B.风险评估缺陷

C.控制活动缺陷

D.信息与沟通缺陷

三、填空题(共5题)

15.内审员在进行内部控制审计时,首先需要确定的是审计的。

16.内部控制审计中的风险评估包括对内部控制的和。

17.内审员在审计过程中应保持的独立性包括。

18.内部控制审计报告应包括的内容有。

19.内审员在发现内部控制缺陷时,应。

四、判断题(共5题)

20.内审员在进行内部控制审计时,可以接受被审计单位的任何形式的礼品。()

A.正确B.错误

21.内部控制审计的目标是发现和报告所有的内部控制缺陷。()

A.正确B.错误

22.内审员在审计过程中,如果遇到无法解决的问题,可以直接向外部机构寻求帮助。()

A.正确B.错误

23.内部控制审计报告不需要包含审计依据和程序。()

A.正确B.错误

24.内审员在审计过程中,应当对被审计单位的所有业务活动进行详细的审查。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述内部控制审计的基本流程。

26.在内部控制审计中,如何进行风险评估?

27.内审员在撰写审计报告时,应遵循哪些原则?

28.什么是内部控制的五要素?

29.内审员在进行内部控制审计时,如何确保审计的独立性?

2025年综合类-内审员-内审员历年真题摘选带答案(5套)

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】内审员的主要职责是评价内部控制的有效性,发现和报告重大缺陷,以及评估内部控制的设计和执行情况,提高企业声誉并不是内审员的直接审计目标。

2.【答案】D

【解

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