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- 2026-02-01 发布于四川
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防控安保自检自查报告
为全面落实安全防控主体责任,切实提升安保工作规范化、精细化水平,我单位于2024年5月至6月开展了为期45天的防控安保专项自检自查工作。本次自查坚持“问题导向、全面覆盖、立行立改”原则,组建由安全总监牵头、安保部、设备部、综合部等多部门联合的专项检查组,通过查阅台账、现场核查、人员访谈、模拟演练等方式,对组织架构、制度执行、重点区域防控、人员管理、应急处置等5大模块23项具体内容进行深度排查。现将自查情况报告如下:
一、组织架构与责任落实情况
我单位严格落实“党政同责、一岗双责”要求,已建立“主要领导统筹、分管领导主抓、安保部门执行、全员参与”的三级责任体系。安全管理委员会由总经理任组长,安全总监任副组长,成员包括各部门负责人,每月召开安全形势分析会(本年度已召开6次),研究部署安保重点工作;安保部设专职经理1名、主管2名、巡查员8名(均持消防设施操作员、保安员职业资格证),明确“日常巡查、隐患上报、应急处置”三大核心职责;各部门设立兼职安全员(共12名),负责本区域安全信息传递与初判。
自查发现,责任落实总体到位,但存在两点薄弱环节:一是部分兼职安全员对“双随机”检查(随机时间、随机区域)的参与度不足,4月份仅6名完成月度检查记录;二是安全管理委员会会议记录中,针对外包单位的专项议题占比仅15%(全年计划占比30%),对协作方的责任传导需加强。
二、制度建设与执行情况
现行安保制度体系涵盖《安全巡查管理办法》《出入人员及车辆管理制度》《消防设施维护规程》《反恐防暴应急预案》等11项核心制度,2023年12月已结合《企业事业单位内部治安保卫条例》修订完成,新增“智能监控系统管理”“外来人员电子登记”等条款。制度执行方面,安保部每日开展3次常规巡查(7:30、14:00、20:00),每月联合设备部开展1次专项检查(覆盖消防、电气、危化品等),2024年1-6月累计记录巡查日志182份,发现并整改一般隐患17项(如消防栓封条脱落、监控盲区补位),未发生重大隐患瞒报漏报。
重点核查制度适配性时发现:其一,《出入管理制度》中对“临时访客”的登记流程仅要求姓名、身份证号,未明确“访问事由、对接人确认”等关键信息,存在外部人员假借名义进入的风险;其二,《应急物资管理规定》未细化防汛物资(如沙袋、抽水泵)的定期测试要求,6月10日检查时发现2台抽水泵因长期未启动导致电机锈蚀。
三、重点区域防控情况
本次自查覆盖办公区、生产区、仓储区、公共区域4大重点区域,通过“看、测、试”相结合的方式评估防控实效:
(一)办公区
重点检查消防设施、门禁系统及监控覆盖。消防方面,2栋办公楼共配置灭火器120具(4kg干粉式),经检测全部在有效期内,压力值均达标;应急照明180盏,95%亮度≥500lux(5盏因线路老化亮度不足,已更换);安全出口标识36个,无遮挡或损坏。门禁系统采用“人脸识别+密码”双认证,覆盖12个主要入口,经测试响应时间≤1秒,记录保存周期180天(符合≥90天要求)。监控摄像头86个,覆盖98%公共区域(2处卫生间门口因隐私保护未安装),调取5月20日10:00-11:00录像,画面清晰度(1080P)、存储连续性均达标。
(二)生产区
聚焦设备防护、操作规范及危化品管理。生产车间共8条生产线,设备防护罩安装率100%,急停按钮测试32次(每条线4个),响应时间均≤0.5秒;电气线路穿管保护率95%(2处未穿管线路已加装PVC套管)。危化品存储柜12个(存放酒精、稀料等),实行“双人双锁”管理,台账记录完整(领用量、剩余量与实物一致),但1个存储柜温湿度监控仪故障(显示值与实际偏差±3℃),已联系厂家维修。
(三)仓储区
重点排查货物堆放、消防通道及电气安全。5个仓库货物堆放均符合“五距”要求(顶距≥0.5m、灯距≥0.5m、墙距≥0.5m、柱距≥0.3m、垛距≥1m),但2号仓库东侧垛距因临时补货缩小至0.4m(已现场调整)。消防通道共6条,宽度均≥4m(符合《建筑设计防火规范》要求),但3号仓库通道转角处堆放托盘(遮挡视线),已清理并增设反光凸面镜。电气线路方面,仓库照明均采用防爆灯具(24个),未发现私拉乱接现象,3处开关箱接地电阻测试值≤4Ω(达标)。
(四)公共区域
包括停车场、食堂、卫生间等。停车场设智能道闸3套,车辆识别率98%(2次因车牌污损识别失败,已提示车主清洁);非机动车停放区配置充电柜20组(400个充电口),过载保护、短路保护功能测试均有效。食堂燃气管道安装可燃气体报警装置(4套),6月5日联动测试时1套未报警(因传感器老化),已更换并复检合格。卫生间配置应急呼叫按钮12个(分布在无障碍卫生间),测试响应时间≤1
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