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  • 2026-02-26 发布于河北
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医院内部控制制度集合6篇

【篇一】医院内部控制制度

为了加强会计基础工作,建立健全内部会计管理制度,保证位会计

工作有序进行,根据会《计法》、会《计基础工作规范》和《内部会计控

制规范》,结合我院实际制订本制度。

一、内部控制制度的原则:

1、所有会计事项必须经两人以上经办;

2、审批与经办分管;

3、钱与账分管;

4、账与物分管;

5、钱与物分管;

6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。

二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。

三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务,在会计处理手续上必须做

到:

1、上级审批、下级经办,使上下级之间相互监督与牵制。

2、主管部门审批,有关部门经办,使部门之间受到监督与牵制。

3、一个岗位经办,另一个岗位复核,使岗位之间受到监督与牵制。

四、凡涉及材料、物资设备的进出业务,在经办手续上必须做到:

1、审批、购买、验收各环节独立进行,专人负责,使各环节之间相

互监督与牵制。

2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行

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