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- 2026-02-26 发布于河北
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医院内部控制制度集合6篇
【篇一】医院内部控制制度
为了加强会计基础工作,建立健全内部会计管理制度,保证位会计
工作有序进行,根据会《计法》、会《计基础工作规范》和《内部会计控
制规范》,结合我院实际制订本制度。
一、内部控制制度的原则:
1、所有会计事项必须经两人以上经办;
2、审批与经办分管;
3、钱与账分管;
4、账与物分管;
5、钱与物分管;
6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。
二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。
三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务,在会计处理手续上必须做
到:
1、上级审批、下级经办,使上下级之间相互监督与牵制。
2、主管部门审批,有关部门经办,使部门之间受到监督与牵制。
3、一个岗位经办,另一个岗位复核,使岗位之间受到监督与牵制。
四、凡涉及材料、物资设备的进出业务,在经办手续上必须做到:
1、审批、购买、验收各环节独立进行,专人负责,使各环节之间相
互监督与牵制。
2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行
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