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关联方交易财务管理工作自查报告

此次对关联方交易财务管理工作开展全面自查,旨在深入排查潜在风险,确保公司财务运作的合规性与透明度,维护公司及股东的合法权益。我们依据相关法律法规、会计准则以及公司内部制度,对关联方交易的各个环节进行了细致审查。

一、自查工作的组织与开展

为确保自查工作的顺利进行,公司成立了专门的自查工作小组,由财务总监李某某担任组长,成员包括财务部门各岗位负责人及相关业务部门代表。小组制定了详细的自查工作计划,明确了各成员的职责和任务,确保自查工作有序推进。

自查工作采用了多种方法,包括查阅文件资料、核对账目、实地调查等。对公司近[具体时间段]内发生的所有关联方交易进行了全面梳

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