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- 2026-03-19 发布于河北
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医院内部审计制度
第一章总则
第一条为加强我院内部审计工作,完善内部监督制约机制,规
范收支管理,进我院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审
计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、卫生部《卫生系统内部
审计工作规定》及《山东大学内部审计工作规定》等文件精神,结合
我院实际,制定本制度。
第二条内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收
支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,目的是进经
济管理和实现经济目标。
第三条我院内部审计工作,要以医院中心工作为重点,为医院
的改革和发展服务。遵守国家法律法规,严肃财经纪律,提高医院资
金使用效益,进医院内部管理,维护医院的合法权益,确保医院各
项事业健康发展。
第四条我院内部审计人员,对本院的财务收支、经济活动的真
实性、合法性进行独立监督审核。
第二章内部审计机构及审计人员
第五条我院审计部在院
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