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- 2026-03-23 发布于福建
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财产调查制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及《集团母公司关于强化专项风险防控的指导意见》等相关法律法规及内部规章制定,旨在规范公司财产管理行为,防控财产流失、资产滥用等专项风险,提升资产使用效益,维护公司合法权益。结合公司实际情况,对财产调查工作的全流程、关键环节及责任体系作出明确约定,确保财产管理活动符合合规要求。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖财产登记、评估、使用、处置等全生命周期管理场景,包括但不限于固定资产、无形资产、货币资金、投资性房地产等财产类别的调查与管控。所有涉及财产管理的行为均须严格遵循本制度规定,任何部门及个人不得擅自变通或规避。
第三条本制度涉及以下核心术语:
(一)“财产专项管理”指公司为实现财产保值增值、防控相关风险,对财产进行调查、评估、监控、处置等活动的系统性管理行为,包括风险识别、合规审查、动态调整等环节。
(二)“专项风险”指因财产管理不善可能导致的资产流失、违规使用、法律纠纷等风险事件,如不当关联交易、资产闲置浪费、财务造假等。
(三)“合规审查”指在财产管理关键节点(如采购、审批、处置)对操作行为的合法性、合理性进行的事前、事中、事后审查,确保符合法律法规及内部制度要求。
第四条财产专项管理应遵循以下原则
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