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2026年劳保用品采购发放台账自查报告.docx

2026年劳保用品采购发放台账自查报告

一、自查工作基本情况

本次自查为2026年度劳保用品采购发放台账专项核查,由公司安全生产管理部牵头,联合人力资源部、财务管理部、纪检监察室组建专项自查小组,自查覆盖周期为2026年1月1日至2026年12月31日全年度劳保用品采购、入库、发放、库存全流程台账,涉及公司总部及下属6个生产分厂、2个后勤服务中心共3217名在岗职工(含219名劳务派遣人员、87名外包项目驻场人员)。自查工作严格对照《个体防护装备配备规范》(GB39800-2020)、《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健〔2018〕3号)及公司《劳保用品采购发放管理细则》要求,通过台账核验、系统数据比对、实物盘点、职工抽样访谈相结合的方式开展,累计核查采购合同7份、入库单据42份、发放签收记录128套、职工领用档案3217份,抽查劳保库存实物12个品类共1672件,访谈不同岗位职工162人,全面核查台账记录的真实性、合规性、准确性。

二、采购环节台账核查情况

(一)采购需求编制台账

2026年度劳保采购需求由各单位按岗位风险等级梳理上报,安全生产管理部汇总审核后形成正式采购计划,台账记录显示:全年共梳理12类岗位风险类别,其中接触粉尘类岗位687人、接触化学毒物类岗位214人、易燃易爆作业类岗位342人、高处作业类岗位179人、带电作业类岗位98人、一般作业类岗位169

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