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2026年财务预算编制与执行方案

2026年财务预算编制以2024年实际营收12.78亿元、2025年预计营收15.22亿元(同比增长19.1%)为基准,锚定全年营收18.6亿元、归母净利润2.1亿元、经营性现金流净额2.79亿元的核心目标,所有编制及执行环节严格遵循战略导向、量入为出、权责对等、刚性约束四项基本原则:战略导向即预算编制匹配公司“2025-2027年三年发展规划”,资源向SaaS核心业务、AI创新业务倾斜;量入为出即所有支出以营收、现金流预判为前提,不得脱离实际承受能力安排大额刚性支出;权责对等即各责任中心负责人对本单位预算编制质量、执行结果承担全部责任;刚性约束即预算一经审批

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