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  • 2026-07-15 发布于四川
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发改重大项目资金使用审计自查报告.docx

发改重大项目资金使用审计自查报告

根据《国家发展和改革委员会关于开展中央预算内投资项目专项监督检查工作的通知》及省、市发改委关于进一步加强重大项目资金管理的相关文件精神,我单位高度重视,立即成立了由主要负责人任组长,财务、审计、项目管理、纪检监察等部门负责人为成员的重大项目资金使用审计自查工作领导小组,下设办公室负责具体日常工作。我们紧紧围绕项目审批程序、资金筹措、拨付使用、财务管理、工程实施及效益发挥等关键环节,对全单位近三年来负责实施的发改重大项目进行了全面、细致、深入的自查。本次自查工作坚持问题导向,通过查阅会计凭证、工程合同、监理日志、竣工验收报告,实地查看项目现场,核对资金流向等方式

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