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- 2026-07-15 发布于四川
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2026年内审考试试题及答案
一、单项选择题(共15题,每题2分,共30分)
1.根据《内部审计基本准则》,内部审计的核心目标是()。
A.确保财务报表真实可靠
B.促进组织完善治理、增加价值和实现目标
C.监督管理层履职情况
D.发现并纠正所有重大错报
答案:B
2.内部审计机构为确保独立性,通常不应直接隶属于()。
A.董事会
B.审计委员会
C.总经理
D.监事会
答案:C(注:隶属于管理层可能影响独立性)
3.下列审计证据中,可靠性最高的是()。
A.被审计单位提供的销售合同复印件
B.审计人员直接监盘取得的存货盘点记录
C.被审计单位会计编制的银行存款余额调节表
D.外部供应商提供的对账单传真件
答案:B
4.在风险评估中,“某生产线因关键设备老化导致停机的可能性”属于()。
A.风险发生的可能性
B.风险影响程度
C.风险应对措施
D.风险偏好
答案:A
5.内部审计人员在实施审计时,发现被审计单位存在未披露的关联方交易,最可能违反的认定是()。
A.准确性、计价和分摊
B.完整性
C.存在
D.分类
答案:B
6.下列关于审计抽样的表述中,错误的是()。
A.统计抽样需要运用概率论评价样本
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