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  • 2026-07-29 发布于四川
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2026年保险公司八规四风自查报告

为深入贯彻《中国银保监会关于2026年银行业保险业深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”工作的通知》要求,严格落实集团党委《关于开展全系统“八规四风”专项整治的工作方案》部署,我公司自2026年3月15日至4月30日在全辖21家省级分公司、127家中心支公司、423家支公司及营销服务部开展全覆盖自查自纠,切实筑牢作风建设防线,防范廉洁风险与合规风险。现将自查情况报告如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查坚持“全面覆盖、突出重点、标本兼治、纠建并举”原则,成立由公司党委书记、总经理任组长,纪委书记、副总经理任副组长,纪委办公室、合规部、财务部、人力资源部、审计部、办公室、销售管理部、运营管理部等8个部门核心骨干为成员的专项自查工作组,明确各部门职责边界:纪委办公室牵头统筹自查工作,负责问题线索核实与问责追责;财务部重点核查经费使用、公款消费等领域问题;合规部负责对照监管要求梳理制度漏洞;审计部配合开展账务穿透式核查;各机构一把手为自查第一责任人,对本机构自查结果真实性负首要责任。

为确保自查不走过场,公司制定《“八规四风”自查问题清单》,细化6大类28项具体核查要点,明确“自查从宽、被查从严”政策:对自查主动发现、及时整改的问题,视情节减轻或免予问责;对隐瞒不报、整改不力的,一经查实从重处理。本次自查共调取2024年1月至2026年3月财务凭证

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