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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年固定资产自查自纠报告及整改措施.docx

2026年固定资产自查自纠报告及整改措施

一、自查工作总体开展情况

为进一步规范固定资产全生命周期管理,夯实国有资产保值增值责任,堵塞管理漏洞、防范资产流失风险,本单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《国有企业固定资产管理指引》及上级主管部门2026年资产清查工作要求,于2026年3月15日至4月25日组织开展全范围固定资产自查自纠工作。

本次自查覆盖单位总部及12家下属分(子)公司,自查资产范围包括土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、仪器仪表、家具用具八大类,账面期初(2026年1月1日)固定资产原值总计18.72亿元,累计折旧9.61亿元,账面净值9.11亿元。自查工作由财务管理部牵头,联合资产管理部、行政部、信息技术部、内部审计部组成专项工作组,制定《2026年固定资产自查实施方案》,明确“账实核对、权属梳理、效能评估、风险排查”四项核心任务,按照“部门自盘、交叉复核、总部抽验”三级流程推进,累计参与自查人员76人,实地盘点覆盖全部资产存放地点,抽验资产占比不低于30%,确保自查过程可追溯、自查结果真实准确。

二、自查发现的主要问题

(一)账实不符问题

本次自查共发现账实不符资产涉及原值1.27亿元,占期初固定资产原值的6.78%,具体分为三类:

1.有账无物(盘亏):涉及资产329台/件,原值4126.82万元。其中通用办公设

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