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- 2026-08-04 发布于四川
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2026年学校开展财会监督专项检查自查报告
为深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》要求,落实教育部、财政部及省市教育主管部门2026年教育系统财会监督专项检查工作部署,严肃财经纪律、规范财务管理、防范财务风险,我校于2026年3月15日至4月20日,对2024-2025两个会计年度的财务管理、预算执行、收入支出、资产管理、政府采购、专项资金使用、内控建设等领域开展全面自查,现将自查情况报告如下:
一、自查工作总体开展情况
(一)组织保障到位
学校党委高度重视本次财会监督专项检查,第一时间成立由校长任组长、分管财务和纪检的副校长任副组长,财务处、审计处、资产管理处、教务处、学生处、后勤处、采购中心及各二级学院主要负责人为成员的自查工作领导小组,明确领导小组办公室设在财务处,牵头负责自查工作的统筹协调、进度督办和结果汇总。同时抽调财务、审计、资产管理条线12名业务骨干组成3个专项自查工作组,分别负责收支管理、资产采购、专项资金三个板块的核查工作,为自查工作提供坚实的组织和人员保障。
(二)工作部署科学
2026年3月15日,学校召开专项自查工作动员部署会,传达上级财会监督专项检查文件精神,明确自查范围、核查要点、时间节点和责任分工。对照教育部《教育系统财会监督检查指标体系(2026版)》,梳理形成涵盖7大类32项117个具体核查点的《自查工作清单》,
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