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2026年学校食堂财务记账工作自查报告.docx

2026年学校食堂财务记账工作自查报告

为严格落实《教育部国家市场监管总局国家卫生健康委关于加强学校食堂管理提升服务质量的意见》《中小学食堂财务管理制度》《高等学校学生食堂财务管理办法》相关要求,进一步规范食堂财务收支行为,防范资金运行风险,保障师生餐饮权益,我校于2026年7月10日至7月25日组织财务处、后勤管理处、审计室、工会教职工代表、学生权益代表组成联合自查工作组,对2025年9月至2026年6月学年期间食堂财务记账全流程工作开展全面自查。本次自查覆盖学校第一学生食堂、第二学生食堂、教职工食堂3个独立核算主体,涉及营收总额4287.62万元、支出总额3972.19万元,累计核查会计凭证1246份、出入库单据3721份、消费流水台账48.2万条,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、重实质、促整改”原则,围绕财务记账规范性、收支核算准确性、内控机制有效性三个核心维度,细化制定12类47项自查清单,明确责任分工与核查标准:

1.核查小组分工:财务处牵头负责会计科目设置、凭证审核、账务核算、报表编制等记账核心环节核查;后勤管理处负责食材采购、出入库管理、成本归集等业务端数据与财务端数据的匹配性核验;审计室负责内控流程执行、票据合规性、资金往来合理性的专项审计;教职工与学生代表负责监督自查全过程,同步收集师生对食堂定价、菜品质

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