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2026年《高级会计实务》(企业内部控制)职业资格考试高频知识巩固试卷及答案解析
注意事项:
请在答题卡/答题纸上作答,在试卷上作答无效。
请首先填写好姓名、准考证号等信息。
本试卷包含单选题、多选题、判断题、简答题及案例分析题。
一、单选题
(共55题,每题0.5分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
A科技集团董事会下设审计委员会,负责审查公司内部控制及监督其有效实施。根据《企业内部控制基本规范》,审计委员会主席的任职资格应符合的独立性要求是()。
A.具备高级会计师职称即可
B.由董事长兼任以确保权威性
C.具备会计或相关财务管理专长的独立董事
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