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  • 2026-09-29 发布于四川
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公务接待经费使用自查报告

按照《党政机关国内公务接待管理规定》(中办发〔2013〕22号)及上级党委关于开展公务接待经费专项自查的通知要求,我单位于2025年6月10日至6月28日,对2024年1月1日至2025年5月31日期间的公务接待经费使用情况开展了全面自查。现将自查情况报告如下。

一、自查工作组织情况

自查结论的可信度取决于组织方式的独立性与覆盖面,因此本次自查未采取“科室自查、简单汇总”的方式,而是采用“账实双向核对+逐笔台账筛查+抽样实地回访”三步法,确保每一笔接待支出都能追溯到原始凭证。

1.1自查组织与人员安排

成立自查工作专班:

?组长:分管财务工作的副职领导(张某某)

?成员:财务科2人、办公室1人、纪检监察联络员1人

?分工:财务科负责账簿与凭证核对;办公室负责接待审批单、公函、派出单位通知等前置文件的匹配核查;纪检监察联络员负责监督自查过程并对疑点事项独立复核,发现疑似违纪线索直接向单位纪检组长报告,不经过自查组内部讨论环节

1.2自查范围与方法

自查范围覆盖2024年1月1日至2025年5月31日的全部公务接待支出,数据来源包括:

?财务账簿中“公务接待费”科目全部记账凭证(共86笔)

?公务接待审批单存根(共79份)

?公务卡消费流水与对公转

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